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你好,老師,我們是代賬公司,假如開發(fā)票開了2500元咨詢費(fèi)出去給客戶,但是客戶是用我們公司的銀行pos機(jī)入賬的,真正到賬的金額是2485元,這個(gè)做賬分錄怎么寫?金額又怎么寫呢?

2023-10-08 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-08 13:18

在這種情況下,你需要考慮兩個(gè)步驟:一是開發(fā)票的會(huì)計(jì)處理,二是客戶入賬金額與實(shí)際到賬金額不一致的處理。 一、開發(fā)票的會(huì)計(jì)處理 當(dāng)你開具2500元的發(fā)票時(shí),你應(yīng)該將這筆費(fèi)用記入應(yīng)收賬款賬戶。假設(shè)你的公司是增值稅一般納稅人,適用的稅率為6%,那么相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄可能如下: 借:應(yīng)收賬款 2500 貸:營業(yè)收入 2305.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 194.12 二、客戶入賬金額與實(shí)際到賬金額不一致的處理 當(dāng)客戶使用你們公司的銀行POS機(jī)入賬時(shí),實(shí)際上是客戶向你們公司支付了一筆款項(xiàng)。當(dāng)款項(xiàng)實(shí)際到賬時(shí),如果金額為2485元,那么你應(yīng)該做以下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 2485 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 15 貸:應(yīng)收賬款 2500 這個(gè)分錄的意思是,你收到的實(shí)際款項(xiàng)(2485元)與你的應(yīng)收賬款(2500元)之間的差異(15元)應(yīng)該被記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。財(cái)務(wù)費(fèi)用通常用于記錄因借貸而產(chǎn)生的利息支出或收入,而這里的15元是因?yàn)榭蛻羧胭~金額少于實(shí)際到賬金額導(dǎo)致的損失。

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在這種情況下,你需要考慮兩個(gè)步驟:一是開發(fā)票的會(huì)計(jì)處理,二是客戶入賬金額與實(shí)際到賬金額不一致的處理。 一、開發(fā)票的會(huì)計(jì)處理 當(dāng)你開具2500元的發(fā)票時(shí),你應(yīng)該將這筆費(fèi)用記入應(yīng)收賬款賬戶。假設(shè)你的公司是增值稅一般納稅人,適用的稅率為6%,那么相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄可能如下: 借:應(yīng)收賬款 2500 貸:營業(yè)收入 2305.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 194.12 二、客戶入賬金額與實(shí)際到賬金額不一致的處理 當(dāng)客戶使用你們公司的銀行POS機(jī)入賬時(shí),實(shí)際上是客戶向你們公司支付了一筆款項(xiàng)。當(dāng)款項(xiàng)實(shí)際到賬時(shí),如果金額為2485元,那么你應(yīng)該做以下會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 2485 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 15 貸:應(yīng)收賬款 2500 這個(gè)分錄的意思是,你收到的實(shí)際款項(xiàng)(2485元)與你的應(yīng)收賬款(2500元)之間的差異(15元)應(yīng)該被記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。財(cái)務(wù)費(fèi)用通常用于記錄因借貸而產(chǎn)生的利息支出或收入,而這里的15元是因?yàn)榭蛻羧胭~金額少于實(shí)際到賬金額導(dǎo)致的損失。
2023-10-08
你好,都可以,不轉(zhuǎn)就做營業(yè)外支出
2021-01-06
你好 優(yōu)惠的金額你做財(cái)務(wù)費(fèi)用去 。 你們最好是有合同證明你們優(yōu)惠是現(xiàn)金折扣 。
2020-09-28
同學(xué),你好 內(nèi)帳按照實(shí)際做賬,你就是繳納了16335的稅金,這個(gè)稅金由客戶支付 借:管理費(fèi)用-稅金? ?16335 貸:銀行存款? ?16335 借:銀行存款??16335 貸:營業(yè)外收入-客戶稅金? ?16335
2024-09-30
你好 ;? ?按照你 2600 來做收入 ;? ?掛應(yīng)收賬款 ; 然后收款做 :借? 銀行存款2584.41? ;財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)? 15.59? 貸應(yīng)收賬款2600? ?? ?
2021-12-06
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