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你好老師,麻煩問一下,我們是建筑系信息咨詢公司,我們老板要從公戶出賬買金條送客戶,這個怎么能合理入賬,銀行要開發(fā)票的

2022-06-22 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 20:51

您好,這個只能計入到業(yè)務招待費

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快賬用戶5161 追問 2022-06-22 20:53

這樣入賬稅務分險大不大,需要寫個什么材料嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-22 20:54

不需要,只要有正規(guī)手續(xù)就行

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快賬用戶5161 追問 2022-06-22 20:54

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-22 20:55

不客氣的,祝您開心

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您好,這個只能計入到業(yè)務招待費
2022-06-22
您好,貴公司開過發(fā)票么?發(fā)票上面有銀行信息
2021-04-27
你好,付錢的時候借方其他應收款,老板娘應該把錢還回來才行
2024-12-12
同學,你好!實際發(fā)生銷售業(yè)務的。就需要開具發(fā)票。即使沒有開具發(fā)票。也是需要報稅的。
2020-09-13
在這種情況下,你需要考慮兩個步驟:一是開發(fā)票的會計處理,二是客戶入賬金額與實際到賬金額不一致的處理。 一、開發(fā)票的會計處理 當你開具2500元的發(fā)票時,你應該將這筆費用記入應收賬款賬戶。假設你的公司是增值稅一般納稅人,適用的稅率為6%,那么相關的會計分錄可能如下: 借:應收賬款 2500 貸:營業(yè)收入 2305.88 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 194.12 二、客戶入賬金額與實際到賬金額不一致的處理 當客戶使用你們公司的銀行POS機入賬時,實際上是客戶向你們公司支付了一筆款項。當款項實際到賬時,如果金額為2485元,那么你應該做以下會計處理: 借:銀行存款 2485 借:財務費用 15 貸:應收賬款 2500 這個分錄的意思是,你收到的實際款項(2485元)與你的應收賬款(2500元)之間的差異(15元)應該被記入財務費用。財務費用通常用于記錄因借貸而產(chǎn)生的利息支出或收入,而這里的15元是因為客戶入賬金額少于實際到賬金額導致的損失。
2023-10-08
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