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老師你好,提的養(yǎng)老失業(yè)保險(xiǎn)放哪個(gè)科目?

2023-10-07 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-07 09:51

你好,根據(jù)受益部門來車間的制造費(fèi)用, 后勤的管理費(fèi)用, 銷售部門的銷售費(fèi)用

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快賬用戶2903 追問 2023-10-07 09:53

提的公司的部分,貸方呢

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快賬用戶2903 追問 2023-10-07 09:54

借管理費(fèi),貸其他應(yīng)付款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-07 09:55

貸方是應(yīng)付職工薪酬社保。

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你好,根據(jù)受益部門來車間的制造費(fèi)用, 后勤的管理費(fèi)用, 銷售部門的銷售費(fèi)用
2023-10-07
您好,這是沖應(yīng)付工資的,您看下面 (員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金) 的分錄 以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的 個(gè)稅 (6000-627.4-124-5000)*3%=7.46 (計(jì)提工資)借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 6000 (員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 627.4%2B124%2B7.46 貸:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 (實(shí)發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資5241.14 貸:銀行存款 5241.14 (計(jì)提公司社保)借:管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)五險(xiǎn)1628 管理費(fèi)用-公司負(fù)擔(dān)公積金 124 貸:應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保 627.4 其他應(yīng)收款-公積金 124 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 7.46 應(yīng)付職工薪酬-五險(xiǎn)一金 1752 貸:銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了
2023-10-12
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2023-08-01
你好! 是應(yīng)付職工薪酬-設(shè)定提存計(jì)劃核算
2021-12-11
你好,如果是個(gè)人承擔(dān)部分的,計(jì)入管理費(fèi)用-工資中的
2021-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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