您好,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本就是你們這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的成本
我之前做了一次錯(cuò)誤的分錄,借主營(yíng)收入200,貸應(yīng)收款200,我這個(gè)月紅字沖銷了這筆重新做了一筆借應(yīng)收款,貸主營(yíng)收入,為什么主營(yíng)增加了400
老師,一般納稅人開票沒有進(jìn)項(xiàng),月末增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么轉(zhuǎn)?分錄是借,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
個(gè)體工商戶,上個(gè)月的銷售是 借應(yīng)收賬 兩萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19801.98 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 198.02,到了月末,這個(gè)銷項(xiàng)稅額不是免稅,不用交,那我應(yīng)該做一個(gè)什么分錄,把這個(gè)銷項(xiàng)稅額從貸方給抵消了呢。
老師,關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)增值稅問題 ,我還想問一下,例如上個(gè)月有留抵稅額200,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額200,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額50,那么這個(gè)月我需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這筆分錄嗎
如果采購(gòu)一批東西,收到3月進(jìn)項(xiàng)專票開2000塊,但是后來(lái)4月又開了進(jìn)項(xiàng)專票折讓200塊的專票,就相當(dāng)于負(fù)數(shù)200,那么分錄這個(gè)負(fù)數(shù)200怎么做分錄?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是負(fù)數(shù),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)還是收入負(fù)數(shù)?
從事簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無(wú)票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來(lái)的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請(qǐng)問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過(guò)10萬(wàn)城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
老師我問下,合同沒約定付款時(shí)間,但票己開出,一般是對(duì)方收到票后多長(zhǎng)時(shí)間付款的? 有沒相關(guān)規(guī)定?
進(jìn)口煤炭,國(guó)內(nèi)銷售,涉及哪些賬務(wù)處理,賬務(wù)及稅務(wù)需要注意什么
什么是預(yù)提費(fèi)用?給我舉例說(shuō)明一下