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暫估入賬跨年收到的票,還要做什么處理

2023-09-27 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-27 11:37

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 11:38

現(xiàn)在還陸陸續(xù)續(xù)的收著還沒收齊呢,是固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-09-27 11:42

匯算清繳之前必須全部收到 等全部收到再做

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 11:44

22年收到一張,沒做任何處理,23年又收一部分

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齊紅老師 解答 2023-09-27 11:48

還沒收到全部的嗎

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 11:48

說這個(gè)廠房還要做審計(jì),最后可能還不是暫估的錢

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 11:49

沒有呢,沒有收到全部

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齊紅老師 解答 2023-09-27 11:55

那這個(gè)得調(diào)增了哦

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 11:58

是做的固定資產(chǎn)呀

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:02

但是沒有發(fā)票所以要調(diào)增

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 12:06

2022年沒有調(diào)整,發(fā)票還沒有全收到,說的還要審計(jì),錢也沒有付完

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:23

那就計(jì)入在建工程 按發(fā)票金額來計(jì)入

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 12:28

已經(jīng)去固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在這個(gè)情況

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:31

同學(xué)你好 那這個(gè)折舊的要調(diào)增

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 12:34

今年再收不全,就調(diào)增嗎,還是收齊了就沒有調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2023-09-27 12:37

收齊了就不用調(diào)整 沒收齊就要調(diào)增

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 13:00

2022年沒調(diào)增怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-09-27 13:09

這個(gè)稅局可能會(huì)查哦

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 13:21

我們一直都是虧著的

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快賬用戶3685 追問 2023-09-27 13:22

收到全部發(fā)票怎么處理,現(xiàn)在兩年陸陸續(xù)續(xù)收票,走的暫固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2023-09-27 13:23

那就調(diào)增的彌補(bǔ)虧損的

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
2023-09-27
對(duì)于暫估入賬跨年收到的票,需要進(jìn)行以下處理: 1.沖銷暫估入賬。對(duì)于去年暫估入賬的固定資產(chǎn),今年收到發(fā)票后,需要沖銷原來的暫估入賬。沖銷時(shí),借記“固定資產(chǎn)”,貸記“應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款”。 2.核對(duì)發(fā)票信息。核對(duì)今年收到的發(fā)票信息與去年暫估入賬時(shí)的信息是否一致。如果信息不一致,需要進(jìn)行調(diào)整。 3.支付款項(xiàng)。根據(jù)發(fā)票金額和相關(guān)稅費(fèi),向供應(yīng)商支付款項(xiàng)。借記“應(yīng)付賬款-供應(yīng)商”,貸記“銀行存款”。 4.調(diào)整固定資產(chǎn)折舊。如果去年對(duì)該固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了折舊,則需要根據(jù)發(fā)票金額調(diào)整原暫估入賬的折舊金額。如果折舊調(diào)整金額較大,會(huì)對(duì)今年的凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響,需要在財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 5.稅務(wù)處理。根據(jù)稅法規(guī)定,暫估入賬的固定資產(chǎn)在匯算清繳前沒有收到發(fā)票的,需要進(jìn)行納稅調(diào)整,補(bǔ)繳相關(guān)稅費(fèi)。如果今年收到了部分發(fā)票,需要進(jìn)行相應(yīng)的納稅調(diào)整,確認(rèn)相關(guān)稅務(wù)責(zé)任。 需要注意的是,具體的處理方式還需要考慮企業(yè)實(shí)際情況和財(cái)務(wù)報(bào)表要求
2023-09-27
同學(xué)您好,匯算清繳之前收到的就不需要做調(diào)整
2022-04-13
你好,整個(gè)過程是這樣 暫估入庫的時(shí)候,借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目??
2024-10-11
把暫估的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
2022-06-15
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