您好,收到什么發(fā)票呢?謝謝
老師 貨已入庫 但是沒收到進項發(fā)票暫估入賬的會計分錄怎么做 后期收到進項發(fā)票的時候 如果當(dāng)時暫估入賬的金額少了 或者多了怎么做分錄
發(fā)票沒到,先做了暫估,跨月收到發(fā)票,金額暫估或多或少,怎么處理
跨年收到暫估的發(fā)票,已經(jīng)用于成本了,多暫估了,現(xiàn)在怎么處理?分錄怎么寫?
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
原材入庫做的暫估,跨月發(fā)票分批到的,然后發(fā)現(xiàn)暫估金額多一分錢,請問怎么處理
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
有專票有普票
是我表訴不對,應(yīng)該是:收到發(fā)票,比如服務(wù)費發(fā)票,工人工資發(fā)票,比如說購買固定資產(chǎn)發(fā)票
就是說您要暫估什么呢?謝謝
購買的材料,另外你把服務(wù)費發(fā)票和購買固定資產(chǎn)也指導(dǎo)一下唄,老師
您好,購買的材料按照之前的去暫估。 借:成本 貸:應(yīng)付賬款
為什么沖成本,不是該沖材料嗎
借:原材料/成本 貸:應(yīng)付賬款
咱能一次說清嗎,什么情況沖成本,然后如果是固定資產(chǎn)或者服務(wù)怎么做賬?
沖成本?您要沖成本干什么呢?
你看看你上面寫的不是成本兩個字嗎?真費勁
計提的話不是沖銷成本。 服務(wù)費的話借:成本或者費用-服務(wù)費 貸:應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn)年底需要盤點,這個是需要提供采購計劃,到賬了才能確定固定資產(chǎn)
發(fā)票沒到,先做了暫估,跨月收到發(fā)票,金額暫估或多或少,怎么處理。 暫估分錄 借:成本貸:應(yīng)付賬款 收到了發(fā)票,看與暫估金額相差多少 舉個例子,暫估5元,實際收到發(fā)票6元; 那么就是補計提分錄 借:成本1 貸:應(yīng)付賬款1
舉個例子,暫估5元,實際收到發(fā)票4元; 那么就是減少計提分錄 借:成本-1 貸:應(yīng)付賬款-1