嗯嗯,可以的,沒(méi)問(wèn)題的
老師好,9月無(wú)票暫估入庫(kù)一批商品192盒(貨已收到),9月、10月已銷售出去104盒,11月收到發(fā)票數(shù)量是500盒(實(shí)際收貨308盒),先紅沖9月暫估入庫(kù),然后請(qǐng)問(wèn)老師這次的入庫(kù)單數(shù)量要填多少?按發(fā)票數(shù)量500盒,還是500-上次收貨的192=308盒寫入庫(kù)單呢?多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么調(diào)整?
本月賣出商品有發(fā)貨清單,下個(gè)月才開發(fā)票,這個(gè)可以收入不用暫估入庫(kù),等下月開了票在做憑證確認(rèn)收入可以嗎?
老師好,我采購(gòu)暫估入庫(kù)按采購(gòu)單和供應(yīng)商的送貨單做憑證做得賬,下個(gè)月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件,就沒(méi)有采購(gòu)入庫(kù)單了,這樣可以嗎?
老師你好,9月份有暫估一筆庫(kù)存,10月份票來(lái)了,紅沖9月份的暫估庫(kù)存,成本需要紅沖再按現(xiàn)在的一個(gè)單價(jià)做一憑證嗎
老師,9月貨單暫估入庫(kù)憑證訂貨單無(wú)發(fā)票,10月得發(fā)票沖紅,再入庫(kù)憑證訂發(fā)票無(wú)貨單,這樣可以嗎,
公戶有進(jìn)賬,可以零申報(bào)嗎?
公司收到一筆款200萬(wàn),是老板前期個(gè)人和其他公司合作的收入,對(duì)方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來(lái)代收代付
我發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單的提單號(hào)跟提單的號(hào)碼不一致,但是貨代回復(fù)我是“報(bào)關(guān)單上的提單號(hào)碼是海關(guān)系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應(yīng)該不行的把,我看要一致的
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者買車和車險(xiǎn)開給他本人的票能作為個(gè)體戶的成本票嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項(xiàng)怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個(gè)問(wèn)題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤(rùn)又過(guò)高,這會(huì)不會(huì)有引起一個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),未分配利潤(rùn)過(guò)高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個(gè)人所得稅,怎樣解決未分配利潤(rùn)過(guò)高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實(shí)收金額差異大,運(yùn)輸公司會(huì)賠付,這部分款,直接從運(yùn)費(fèi)結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個(gè)虛的庫(kù)存,如果開票做無(wú)票收入 ,這個(gè)應(yīng)收賬款一直掛著,沒(méi)有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費(fèi)我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬(wàn),13%材料發(fā)票開了150萬(wàn),預(yù)繳的時(shí)候是只預(yù)繳這100萬(wàn)呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬(wàn)的呢?
這樣稅務(wù)查起來(lái)也沒(méi)有問(wèn)題是嗎?我以為不符合發(fā)票一定要附貨單在后面
暫估入庫(kù)后邊貨物來(lái)的時(shí)候還得有一聯(lián)單子的。
9月收到貨的時(shí)候我已經(jīng)收到貨單了,10月只收到發(fā)票,老板要求本月貨單訂在本月憑證,所以后面發(fā)票就沒(méi)有貨單附后面了
入庫(kù)單是一式5聯(lián),暫估時(shí)1聯(lián),沖暫估還有1聯(lián)哈
那我目前只收到一聯(lián)入庫(kù)單,這樣影響嗎?我只能做本月賬單的時(shí)候訂憑證
如果發(fā)票后面沒(méi)有附貨單,這樣不可以是嗎
或者我直接到10月得發(fā)票再做賬附貨單在后面,這樣就沒(méi)有什么了
或者我直接到10月得發(fā)票再做賬附貨單在后面,這樣就沒(méi)有什么了
那么沖暫估時(shí)就要復(fù)印一份入庫(kù)單
好的,謝謝啦
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。