你好,你這個(gè)稅負(fù)偏低,你說的是增值稅稅負(fù)嗎?還是所得稅稅負(fù)? 未分配利潤是盈利的,如果你們股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,需要交個(gè)稅。 按照20%繳納,降低未分配利潤,那就增加成本費(fèi)用。給職工發(fā)福利,發(fā)年終獎(jiǎng)。
老師你好: 我想問一下你,我們公司是自然人獨(dú)資的公司,以前是我們老板她愛人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個(gè)人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤為正, 因?yàn)槭欠蚱?,所以我在股?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給對方,那印花稅是不是就是0 繳納的個(gè)人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺(tái)說是受讓方按未分配利潤*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒有表達(dá)清楚,如果虧損是不是就不用繳個(gè)稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因?yàn)槭欠蚱薮_實(shí)是沒掏錢
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個(gè),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個(gè)稅?一下子利潤分配掉要交這么多個(gè)稅,老板不愿意,實(shí)際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準(zhǔn)備找代理記賬公司,他們打算通過內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會(huì)計(jì),這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負(fù)責(zé)?
你好老師,公司股東為自然人,沒有實(shí)收資本,有未分配利潤,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅就有點(diǎn)高,能不能股東繳納交一部分實(shí)收資本,這樣轉(zhuǎn)讓的時(shí)候個(gè)稅是否會(huì)少交。
老師好!問題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤貸方余額是105萬,然后2023年1月份開始由于國家稅務(wù)政策有變,上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現(xiàn)在要注銷公司,需要交稅嗎? 以核定征收時(shí)2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額105萬,那2023年變?yōu)椴橘~征收,那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財(cái)務(wù)報(bào)表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢?資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦?如未分配利潤盈利105萬這個(gè)金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司,數(shù)據(jù)怎么填?未分配利潤金額
老師,我公司有一分公司,每次開完發(fā)票收到的款一部分都轉(zhuǎn)到總公司,這樣總分公司之間就掛著往來,現(xiàn)在分公司要注銷, 問題1:這個(gè)往來需要處理嗎?怎么處理? 問題2:分公司在總公司匯總納稅,分公司不分?jǐn)偠惪?,現(xiàn)在分公司盈利狀態(tài),未分配利潤是正數(shù),現(xiàn)在分公司想注銷,這個(gè)未分配利潤太高會(huì)有什么說道不?把往來和未分配利潤對沖行不? 問題3:分公司注銷后,分公司帳上的所有科目余額需要都轉(zhuǎn)到總公司帳上不?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
綜合稅負(fù)低只有3.3是否偏低,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?未分配利潤又高現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這樣是需要交更多的個(gè)稅所得稅,不知道怎樣處理,現(xiàn)在要與房地產(chǎn)做清算,是否也要把這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用核算一起,之前都是房地產(chǎn)需要承擔(dān)稅費(fèi)
什么行業(yè),你增值稅和所得稅的分開來計(jì)算稅負(fù),其他的不要考慮。
是的 增加費(fèi)用 是的最好清算了
是建筑行業(yè)是否偏低會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?現(xiàn)在要與房地產(chǎn)做清算,之前都是房地產(chǎn)承擔(dān)稅費(fèi),現(xiàn)在要把后期產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成本核算一起,老師看這情況可以這樣操作嗎?
有風(fēng)險(xiǎn) 但是你股權(quán)轉(zhuǎn)讓一般不查這個(gè)的 建筑行業(yè)增值稅稅負(fù)2.8%到3%所得稅稅負(fù)1.2%左右 你們?nèi)慷际前凑胀旯みM(jìn)度來確認(rèn)收入嗎? 有沒有沒做收入的?
我們是按開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在是否有風(fēng)險(xiǎn),是需要補(bǔ)交稅費(fèi)吧,后期產(chǎn)生滯納金和補(bǔ)交稅費(fèi)和罰款,轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓費(fèi)用比較高,現(xiàn)在未分配利潤為800占比50%.按400*0.20=80是這樣核算嗎?
如果你有完工的,沒有確認(rèn)收入有風(fēng)險(xiǎn) 納稅義務(wù)晚了 是
現(xiàn)在己經(jīng)完工,現(xiàn)在這個(gè)未分配利潤有點(diǎn)高,那么要股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?我們交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用是不是也挺高的呢?老師,情況是房地產(chǎn)與我方做一個(gè)清算,以前我們是子公司所有的稅費(fèi)由他們來承擔(dān),做分割清算,我們稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn),再一個(gè)是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用,是否也要他來承擔(dān),是按照五個(gè)點(diǎn)來跟他核算,現(xiàn)在他們不承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)稅費(fèi),那么公司存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是否加兩個(gè)點(diǎn)稅費(fèi),這樣可否呢?老師,你幫參考一下
那你增加費(fèi)用要找發(fā)票,發(fā)工資發(fā)獎(jiǎng)金 分紅 不舍得發(fā)下去,那沒辦法 這種自己協(xié)商對方同意承擔(dān)才可以 只要你們正常繳納了不管誰來承擔(dān)都可以的
老師是這樣的,我們的稅費(fèi)不是偏低嗎?怕今后產(chǎn)生了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),那么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,會(huì)有滯納金和罰款補(bǔ)稅的成本,和股權(quán)轉(zhuǎn)讓按2個(gè)點(diǎn)補(bǔ)償公司的費(fèi)用,老師幫我參考一下,這個(gè)方式可以嗎?
你的增值稅多少?一般增值稅容易預(yù)警,所得稅還差一點(diǎn)所得稅,你只要不虧損,他就沒有關(guān)系 如果你季度增值稅幸福打不上的話就有風(fēng)險(xiǎn) 不要長期虧損就行 有自查補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn) 可以自己協(xié)商好了就行