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Q

老師你好!我現(xiàn)在就是有個(gè)問題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤又過高,這會(huì)不會(huì)有引起一個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),未分配利潤過高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個(gè)人所得稅,怎樣解決未分配利潤過高難題,老師指導(dǎo)一下

2025-08-27 18:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-27 18:57

你好,你這個(gè)稅負(fù)偏低,你說的是增值稅稅負(fù)嗎?還是所得稅稅負(fù)? 未分配利潤是盈利的,如果你們股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,需要交個(gè)稅。 按照20%繳納,降低未分配利潤,那就增加成本費(fèi)用。給職工發(fā)福利,發(fā)年終獎(jiǎng)。

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快賬用戶5914 追問 2025-08-27 19:03

綜合稅負(fù)低只有3.3是否偏低,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?未分配利潤又高現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這樣是需要交更多的個(gè)稅所得稅,不知道怎樣處理,現(xiàn)在要與房地產(chǎn)做清算,是否也要把這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用核算一起,之前都是房地產(chǎn)需要承擔(dān)稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2025-08-27 19:07

什么行業(yè),你增值稅和所得稅的分開來計(jì)算稅負(fù),其他的不要考慮。

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齊紅老師 解答 2025-08-27 19:08

是的 增加費(fèi)用 是的最好清算了

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快賬用戶5914 追問 2025-08-27 19:10

是建筑行業(yè)是否偏低會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?現(xiàn)在要與房地產(chǎn)做清算,之前都是房地產(chǎn)承擔(dān)稅費(fèi),現(xiàn)在要把后期產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成本核算一起,老師看這情況可以這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 19:13

有風(fēng)險(xiǎn) 但是你股權(quán)轉(zhuǎn)讓一般不查這個(gè)的 建筑行業(yè)增值稅稅負(fù)2.8%到3%所得稅稅負(fù)1.2%左右 你們?nèi)慷际前凑胀旯みM(jìn)度來確認(rèn)收入嗎? 有沒有沒做收入的?

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快賬用戶5914 追問 2025-08-27 19:40

我們是按開票確認(rèn)收入,現(xiàn)在是否有風(fēng)險(xiǎn),是需要補(bǔ)交稅費(fèi)吧,后期產(chǎn)生滯納金和補(bǔ)交稅費(fèi)和罰款,轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)讓費(fèi)用比較高,現(xiàn)在未分配利潤為800占比50%.按400*0.20=80是這樣核算嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 19:44

如果你有完工的,沒有確認(rèn)收入有風(fēng)險(xiǎn) 納稅義務(wù)晚了 是

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快賬用戶5914 追問 2025-08-27 20:05

現(xiàn)在己經(jīng)完工,現(xiàn)在這個(gè)未分配利潤有點(diǎn)高,那么要股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?我們交股權(quán)轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用是不是也挺高的呢?老師,情況是房地產(chǎn)與我方做一個(gè)清算,以前我們是子公司所有的稅費(fèi)由他們來承擔(dān),做分割清算,我們稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn),再一個(gè)是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用,是否也要他來承擔(dān),是按照五個(gè)點(diǎn)來跟他核算,現(xiàn)在他們不承擔(dān)5個(gè)點(diǎn)稅費(fèi),那么公司存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是否加兩個(gè)點(diǎn)稅費(fèi),這樣可否呢?老師,你幫參考一下

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齊紅老師 解答 2025-08-27 20:26

那你增加費(fèi)用要找發(fā)票,發(fā)工資發(fā)獎(jiǎng)金 分紅 不舍得發(fā)下去,那沒辦法 這種自己協(xié)商對方同意承擔(dān)才可以 只要你們正常繳納了不管誰來承擔(dān)都可以的

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快賬用戶5914 追問 2025-08-27 20:52

老師是這樣的,我們的稅費(fèi)不是偏低嗎?怕今后產(chǎn)生了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),那么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,會(huì)有滯納金和罰款補(bǔ)稅的成本,和股權(quán)轉(zhuǎn)讓按2個(gè)點(diǎn)補(bǔ)償公司的費(fèi)用,老師幫我參考一下,這個(gè)方式可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 21:08

你的增值稅多少?一般增值稅容易預(yù)警,所得稅還差一點(diǎn)所得稅,你只要不虧損,他就沒有關(guān)系 如果你季度增值稅幸福打不上的話就有風(fēng)險(xiǎn) 不要長期虧損就行 有自查補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn) 可以自己協(xié)商好了就行

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同學(xué),你好 財(cái)務(wù)應(yīng)該根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,保證賬務(wù)的真實(shí)性,出問題由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和老板負(fù)責(zé)
2021-02-24
問題1:往來需要處理。 分公司不具備獨(dú)立法人資格,其所有對外的債權(quán)債務(wù)通常應(yīng)由總公司承擔(dān)。在注銷時(shí),應(yīng)由總公司對其進(jìn)行清算,并接收其資產(chǎn)、債權(quán)和未了結(jié)的債務(wù),通過清算形成清算報(bào)表,確認(rèn)盈虧,并報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可,總公司據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。 具體來說,要將總分公司之間的往來賬目相互抵銷,使往來余額清零。例如,如果總公司賬上對分公司有其他應(yīng)收款,而分公司賬上對總公司有其他應(yīng)付款,可以進(jìn)行對沖處理。 問題2:未分配利潤較高可能會(huì)有一些影響。 在分公司注銷時(shí),需要按照規(guī)定處理未分配利潤。未分配利潤清算時(shí),一般要按照以下順序進(jìn)行分配:彌補(bǔ)以前年度虧損(用利潤彌補(bǔ)虧損無須專門作會(huì)計(jì)分錄);提取法定盈余公積公益金(盈余公積用于彌補(bǔ)虧損或轉(zhuǎn)增資本,公益金只能用于職工集體福利);提取任意盈余公積;分配優(yōu)先股股利;分配普通股股利;最后是年終未分配利潤。 雖然分公司是盈利狀態(tài)且未分配利潤是正數(shù),但不能簡單地將往來和未分配利潤對沖。分公司的未分配利潤應(yīng)按照上述清算順序進(jìn)行處理,并報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可。 另外,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在注銷清算時(shí),賬上的未分配利潤可能需要按照清算所得補(bǔ)交個(gè)稅。 問題3:分公司帳上的科目余額需要轉(zhuǎn)到總公司賬上。 分公司注銷后,其資產(chǎn)負(fù)債等科目余額應(yīng)通過賬務(wù)處理全部轉(zhuǎn)到總公司賬上。例如,分公司有庫存商品、其他應(yīng)收款,總公司則對應(yīng)增加這些資產(chǎn);分公司的應(yīng)付賬款,總公司對應(yīng)減少。但需要注意的是,損益類科目由于在期末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),通常沒有余額,就不用再進(jìn)行處理了。具體的賬務(wù)處理可以參考以下分錄(假設(shè)分公司注銷后,有庫存商品10,其他應(yīng)收款5,應(yīng)付賬款15): 分公司賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付賬款 15 貸:庫存商品 10 其他應(yīng)收款 5 總公司賬務(wù)處理: 借:庫存商品 10 其他應(yīng)收款 5 貸:應(yīng)付賬款 15
2024-07-24
你好,有收益就要繳納所得稅的,你們實(shí)收資本是零
2020-08-13
你好,同學(xué)。 就是你轉(zhuǎn)讓,是按轉(zhuǎn)讓金額 交印花稅,如果是0就不交的。 虧損不交個(gè)稅的。
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