借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 你是什么業(yè)務(wù)?一般納稅人還是小規(guī)模?
小規(guī)模酒店,季度報稅 7月分錄 征收率1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 154.52+4130.17 8月分錄 征收率同上 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 3835.34+1839.77 9月分錄 普票征收率免稅,專票還是1% 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 253.98+0 然后,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅部分 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 4130.17+1839.77 貸 營業(yè)外收入 4130.17+1839.77 這樣對嗎老師?感覺落下東西了
開具時:借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
老師,2023年增值稅開具普票不超30萬元,會計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入-a 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅
老師你好,我們有部分訂單收款不開票,分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,對不?增值稅稅率多少咧
老師,做內(nèi)賬需要計(jì)提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌,我們賣出去開給客戶是免稅,供應(yīng)商給我們開過來的票是9個點(diǎn),這個要怎么處理
老師,我們是在出口設(shè)備的,有一筆業(yè)務(wù),因不能去現(xiàn)場安裝,找的國外公司直接去國外客戶那邊安裝的,我們給他們支付安裝費(fèi)1萬美元,需要交增值稅嗎
老師您好,我們公司公司給建筑公司租了一輛挖掘機(jī)帶司機(jī),我給他們開發(fā)票的時候,我開的是其他建筑服務(wù),工程機(jī)械服務(wù),我發(fā)現(xiàn)我選擇了其他建筑服務(wù)以后就必須要讓我選擇特定行業(yè)建筑服務(wù),但是我們公司沒有建筑服務(wù)的資質(zhì)。請問這個票要怎么開?
2016年4月30日之前的老項(xiàng)目是可以選擇簡易計(jì)稅還是必須選擇簡易計(jì)稅?
前期電費(fèi)是預(yù)付充值的,現(xiàn)在開具發(fā)票分?jǐn)傎M(fèi)用怎么寫摘要?
老師好 我想請問:為什么資產(chǎn)移送到境外要在企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入呢?但在境內(nèi)就沒關(guān)系不用確認(rèn)收入呢?謝謝
我收到0.01到賬做會計(jì)憑證做哪里?抖音打款測試的
承兌匯票金額 26700 貼現(xiàn)銀行到賬 27600 銀行為什么多到賬了 900 這 900 怎么做分錄
雞排腿 去皮鵪鶉蛋流通環(huán)節(jié)稅率?
一般納稅人
具體什么業(yè)務(wù),不同的業(yè)務(wù)稅率不一
我們是生產(chǎn)家用電器的,類似于電熱毯,電熱肩墊,暖腳靴等等,我剛剛說的就是生產(chǎn)電熱毯后,但這筆訂單收款不開票
老師,剛剛說到業(yè)務(wù)不同業(yè)務(wù)稅率不同,能具體的劇烈說明嘛?
http://news.sohu.com/a/642796214_121124216 2023年最新增值稅稅率表
老師你好,這個應(yīng)交增值稅,也是銷項(xiàng)稅額吧
是的,就是你們的銷項(xiàng)稅
那這個也是13%的稅率啊
是么老是
銷售貨物就是13%的稅率