你好同學(xué),是這樣的
開(kāi)具時(shí):借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請(qǐng)問(wèn)是這樣寫(xiě)相反分錄嗎老師
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開(kāi)發(fā)票時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:銀行 這樣對(duì)不
小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
老師,2023年增值稅開(kāi)具普票不超30萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-a 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免稅
提問(wèn):老師,小規(guī)模納稅人,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,如果開(kāi)了普票,就直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;如果是專(zhuān)票,就借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。是這樣嗎?
公司端午節(jié)給員工每人購(gòu)買(mǎi)發(fā)放一盒粽子,需要交個(gè)稅嗎,用應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎
一般納稅人采購(gòu)156萬(wàn)含稅,進(jìn)項(xiàng)稅率3%,銷(xiāo)項(xiàng)增值稅率13%,需要銷(xiāo)售多少?才能保證凈利潤(rùn)20771.51元,其中附加稅共10%減半征收,所得稅5%
老師:我收到的發(fā)票,公司名稱(chēng)沒(méi)寫(xiě)全,但納稅人識(shí)別號(hào)是對(duì)的,有用嗎?
麻煩老師幫算一下公司:一個(gè)人工資21363,扣除三險(xiǎn)(2145.02)、扣除7000(老人、倆孩)生存金5000、前五個(gè)月交個(gè)稅(1089.17)我自己算這個(gè)月應(yīng)交721.66。系統(tǒng)算得交4千多到底是我算錯(cuò)啦還是系統(tǒng)有問(wèn)題!麻煩老師給算個(gè)正確答案!
最新關(guān)于一般納稅人制造業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
老師,請(qǐng)問(wèn)一下注冊(cè)了公司培訓(xùn)孩子學(xué)武,注冊(cè)金額是100萬(wàn),從來(lái)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票都是開(kāi)收據(jù)蓋財(cái)務(wù)章給客戶(hù),也是零申報(bào),也從沒(méi)取得水電房租等進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,代申報(bào)的公司也從未要求公司提供過(guò)任何資料,這樣對(duì)公司有危害嗎?
老師,我現(xiàn)在在報(bào)稅。財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)入季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)只上傳6月的資產(chǎn)負(fù)債表吧?利潤(rùn)表就是4-6月的季報(bào)一張表嗎?
沒(méi)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的公司,逾期申報(bào)被稅務(wù)局罰款,公司沒(méi)公戶(hù),罰款個(gè)人付的,公司可以不記賬嗎
老師,一般納稅制造業(yè)這樣做農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票對(duì)嗎
我們公司招了一批暑期工,年齡太小,現(xiàn)在電信詐騙比較嚴(yán)重,銀行不給辦卡,可以發(fā)放現(xiàn)金嗎?稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎?