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找郭老師,招待費(fèi),宣傳費(fèi),是按總收入的比例60嗎?還有什么其他可以加大成本的嗎?老師指教

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2025-11-08 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-08 15:44

1.?業(yè)務(wù)招待費(fèi):發(fā)生額60%與營收5‰取小扣除;宣傳費(fèi)一般按營收15%扣除(特定行業(yè)30%); 2.?可加大成本:職工薪酬及相關(guān)經(jīng)費(fèi)、研發(fā)費(fèi)用(100%加計扣除)、500萬內(nèi)設(shè)備一次性扣除、合規(guī)采購成本。

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快賬用戶2088 追問 2025-11-08 15:50

比如2萬就按60,只能報1萬2,營收是按去年的收入嗎?包括營業(yè)外收入嗎?

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快賬用戶2088 追問 2025-11-08 16:01

說錯,全年營收,寫錯去年

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齊紅老師 解答 2025-11-08 16:03

對的,匯算清繳看全年收入

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快賬用戶2088 追問 2025-11-08 16:12

那我25年全年營收有642萬(營業(yè)外收入),那可以報銷32100元,算對嗎?,比12000多,所以選營收的劃算,

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快賬用戶2088 追問 2025-11-08 16:18

宣傳費(fèi)642萬*0.15嗎?得963000的,這樣算對嗎?得這么多?

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齊紅老師 解答 2025-11-08 16:32

比如說招待費(fèi)就是收入的千分之五和發(fā)生額的60%這兩個哪個低稅前扣除哪一個

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快賬用戶2088 追問 2025-11-08 17:07

宣傳費(fèi)我算對了嗎?老師,

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齊紅老師 解答 2025-11-08 18:36

同學(xué)你好 對的,是這樣的

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業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除政策主要為以下四條: 1.《企業(yè)所得稅法實施條例》第四十三條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 2.《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅執(zhí)行中若干稅務(wù)處理問題的通知》(國稅函〔2009〕202號)第一條規(guī)定,企業(yè)在計算業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等費(fèi)用扣除限額時,其銷售(營業(yè))收入額應(yīng)包括《實施條例》第二十五條規(guī)定的視同銷售(營業(yè))收入額。 3.《國家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實企業(yè)所得稅法若干稅收問題的通知》(國稅函〔2010〕79號)第八條規(guī)定,對從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)的企業(yè)(包括集團(tuán)公司總部、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等),其從被投資企業(yè)所分配的股息、紅利以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入,可以按規(guī)定的比例計算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額。 4.《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號)第五條規(guī)定,企業(yè)在開辦(籌建)期間,發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。
2022-09-02
你好同學(xué),不一定就是調(diào)整40%,因為它是收入的一個千分之五和實際發(fā)生的60%,誰低來選擇誰
2022-09-22
你好,直接做到管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2021-01-09
你好! 沒有收入之前都可以計入開辦費(fèi)的。招待費(fèi)可以按60%稅前扣除。沒有給法人報銷,計入其他應(yīng)付款可以。
2022-01-18
您好!如果2023年公司沒有銷售收入,招待費(fèi)仍然可以入賬作為費(fèi)用。但是,是否可以稅前扣除取決于招待費(fèi)的性質(zhì)和金額是否合理。通常情況下,招待費(fèi)需要在合理范圍內(nèi)才能被認(rèn)定為稅前扣除。年終報所得稅時,可以將這些費(fèi)用列入扣除項目,前提是它們符合相關(guān)稅法規(guī)定。
2024-10-28
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