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增值稅專用發(fā)票 稅率13% 在增值稅上可以抵稅,在所得稅上專票有什么作用?

2025-11-08 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-08 21:18

您好,進(jìn)項可減少增值稅,不含稅的金額可以減少利潤,可以少交稅

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快賬用戶4780 追問 2025-11-08 21:22

專用發(fā)票的13%可以抵扣增值稅,這張票里的不含稅價在所得稅上可以作為成本,減少所得稅額度,對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-08 21:25

是的, 是的,就是這個意思

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你好 ; 小規(guī)模 發(fā)生的業(yè)務(wù)目前優(yōu)惠政策 可以開專票或者普票出去按1%? ; (原來3%的業(yè)務(wù)內(nèi)容)? ;? 你小規(guī)模開專票出去 是不能抵扣的 銷項稅的哈 ;? 只有一般納稅人才能抵扣? ?如果收到小規(guī)模開的專票 是按發(fā)票上面的稅額抵扣的? ?
2022-03-18
你好在上海開出來,襄陽公司收到可以用。
2021-10-26
你好,只有不動產(chǎn)的時候可以開專票
2020-11-23
你好 從計稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。是價外稅,由消售者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅,但在實際當(dāng)中,商品新增價值或附加值在生產(chǎn)和流通過程中是很難準(zhǔn)確計算的。因此,我國也采用國際上的普遍采用的稅款抵扣的辦法,即根據(jù)銷售商品或勞務(wù)的銷售額,按規(guī)定的稅率講算出銷項稅額,然后扣除取得該商品或勞務(wù)時所支付的增值稅款,也就是進(jìn)項稅額,其差額就是增值部分應(yīng)交的稅額,這種計算方法體現(xiàn)了按增值因素計稅的原現(xiàn)。   公式為:應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額
2021-04-07
你好 1.當(dāng)月的銷項稅額=820萬*13%%2B10萬/1.13*13% 2.當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額=41萬%2B500萬*9% 3.當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額
2023-07-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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