同學(xué),你好 稅務(wù)局同意就行
你好,想咨詢一下北京這邊的技術(shù)合同方面的問(wèn)題,VR影片方面的技術(shù)合同,現(xiàn)在申請(qǐng)的話多久能通過(guò)呢,有什么方法可以加快審核嗎?或者是能先開(kāi)先交稅等之后再退稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),客戶把采購(gòu)合同的交貨日期定于合同簽定日期之前,這樣子我們有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)被認(rèn)定為沒(méi)有及時(shí)確認(rèn)收入嗎?
被認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?是合并計(jì)稅嗎?
我們公司的一個(gè)固定資產(chǎn) 機(jī)臺(tái),要從臺(tái)灣運(yùn)會(huì)內(nèi)地,這種地點(diǎn)的轉(zhuǎn)移有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?運(yùn)回來(lái)也還是我們的資產(chǎn),進(jìn)關(guān)時(shí)要交增值稅嘛?交的關(guān)稅計(jì)入哪個(gè)科目?這種操作要進(jìn)行關(guān)聯(lián)方交易嘛?
關(guān)聯(lián)方交易去申請(qǐng)技術(shù)合同認(rèn)定免稅,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營(yíng)個(gè)稅如果有補(bǔ)虧,是用利潤(rùn)總額去補(bǔ)虧嗎,如果補(bǔ)虧之后是0或是負(fù)數(shù),那就不產(chǎn)生個(gè)稅了,對(duì)嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務(wù)報(bào)酬,特權(quán)使用費(fèi),稿酬附稅扣除也能扣專項(xiàng)扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開(kāi)票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開(kāi)具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
技術(shù)認(rèn)定是不是金額多少都可以申請(qǐng)免稅嗎?
1、對(duì)單位和個(gè)人從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)取得的收入,免征增值稅 2、一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)的部分,免征所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。
增值稅有限額嗎?超過(guò)500萬(wàn)還免嗎?
同學(xué),你好 沒(méi)有限額
那所有軟件開(kāi)發(fā)都申請(qǐng)免稅了,那樣軟件企業(yè)基本沒(méi)有交什么稅了
同學(xué),你好 申請(qǐng)成功可以免的
我上個(gè)月申請(qǐng)過(guò),挺容易的,幾天工作日就審批完了
同學(xué),你好 那就可以的