您哈,這個是屬于? 小微企業(yè)免稅銷售額
我想請問一下,小規(guī)模納稅人的無票收入應(yīng)該填在哪一欄呀增值稅申報表里面?
小規(guī)模納稅人收入35000元。都是未開票收入,填寫增值稅申報表時,應(yīng)該填在哪里
小規(guī)模納稅人有無票收入應(yīng)該填在哪里?
請問一下小規(guī)模納稅人未開票收入應(yīng)該填在哪里呢
小規(guī)模納稅人未開票收入,在申報表哪里填
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完。瑣事一堆,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補(bǔ)開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費(fèi),他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,專款專用,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負(fù)債也就是遞延所得稅費(fèi)用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認(rèn)這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負(fù)債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢
2023年小規(guī)模納稅人不是3%稅率減按2%征收嗎?有免稅嗎
30萬以下,這個金額是免稅的
我們是超過30萬的,就是有未開票收入,未開票收入不知道應(yīng)該填在哪一塊
超過的話就是寫那個其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額就行
那是開的普票和未開票收入都填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額嗎
嗯對是這個意思的哈