您好,這個(gè)就是借 銀行存款 108? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅108

2020.12月代開(kāi)發(fā)票交增值稅108.91元,當(dāng)月作廢了,2021.1月在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局給退了108.92元,多退的這一分怎么辦?
上月增值稅多交了,稅務(wù)局給作的多交處理,沒(méi)退稅,沒(méi)看見(jiàn)申報(bào)表帶出數(shù)來(lái)???這個(gè)月我怎么申報(bào)?
收到退回的增值稅,稅局退的稅比我賬面上多了一分怎么做分錄?
老師,我昨晚問(wèn)你的問(wèn)題,還麻煩請(qǐng)教你一下哦。 進(jìn)項(xiàng)留底稅額退稅,稅局給退了又收回,我是做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 —進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款 ,又有誤征退稅,看差額正好是上月未交增值稅貸方金額,意思就是收繳回的比退的多了直接抵了上月未交的,繳稅記錄就沒(méi)有顯示交的上月的未交增值稅,這繳回的誤征加抵上月的未交的增值稅整個(gè)的過(guò)程我該怎么做分錄呢?
老師,上月增值稅交多了,9月稅局退給我108。這個(gè)退稅的分錄怎么做
給新員工繳納社保,基數(shù)填高了,10?剛申報(bào),可以調(diào)整過(guò)來(lái)嗎,怎么調(diào)
老師公司借給法人款,用其他應(yīng)收吧
如果殘疾人是2025年11月才安排入職的,那2025年的殘疾人保障金的計(jì)算,可以按照已經(jīng)安排一個(gè)人來(lái)算嗎,還是說(shuō)按照入職的月份來(lái)折算
請(qǐng)問(wèn)退稅有利潤(rùn)要求嗎?可以平進(jìn)平出嗎?
老師,公司以舊換新汽車(chē),之前舊車(chē)的時(shí)候沒(méi)有在賬上體現(xiàn),現(xiàn)在賣(mài)舊車(chē)需要繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,做賬的時(shí)候銷(xiāo)項(xiàng)稅額是780,怎么做賬呢?
老師您好,老板問(wèn)對(duì)方欠我們公司多少金額發(fā)票沒(méi)開(kāi),這個(gè)去哪里看
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)考中級(jí)能做代理記賬會(huì)計(jì)嗎?
老師,你好!我購(gòu)買(mǎi)商品(板材)時(shí)的裝載物(鐵架),鐵架是單獨(dú)計(jì)費(fèi)的,板材用完,鐵架需退回供應(yīng)商,并收回之前支付的鐵架費(fèi)。因長(zhǎng)期合作,鐵架款想掛賬,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理?(例如,我方這次退回鐵架1萬(wàn)元,不收供應(yīng)商的款,留作下次購(gòu)買(mǎi)是抵扣,之后長(zhǎng)期都這樣操作。)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下生產(chǎn)環(huán)保材料是不是稅收有減免呀
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶質(zhì)量罰款,如何賬務(wù)處理合適

