你好,差額放到營業(yè)外收入。

你好老師,收到國稅局退回的增值稅稅款分錄怎么做,多繳納的。
收到退回的增值稅,稅局退的稅比我賬面上多了一分怎么做分錄?
老師你好,公司收到稅務(wù)局退回來的增值稅款怎么做分錄?退回來的稅是否還要體現(xiàn)到利潤表里面?
收到上年度退回的增值稅怎么做分錄
老師,上月增值稅交多了,9月稅局退給我108。這個(gè)退稅的分錄怎么做
個(gè)體戶業(yè)主名下是車與他的個(gè)體戶簽個(gè)使用協(xié)議,那么車產(chǎn)生的相關(guān)的費(fèi)用,可以用作抵個(gè)體戶的費(fèi)用嗎?
老師 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)針對(duì)什么繳費(fèi)
這個(gè)題目中方案2這不是從第五年 年末也就是第六年年初開始的嘛 那不是折現(xiàn)的話應(yīng)該折5期 怎么會(huì)是4期呢
老師好,公司今年多計(jì)提了工資,如果明年5月份之前發(fā)不完,做納稅調(diào)增,并取回相應(yīng)成本票稅前扣除可以不,如果今年沒有做暫估,明年取回來的票能稅前扣除不
老師企業(yè)平時(shí)都交稅,注銷時(shí)候可以虧損嗎,還是或多或少得交點(diǎn)稅
老師,企業(yè)所得稅里公益性捐贈(zèng)限額計(jì)算依據(jù)老師說是會(huì)計(jì)利潤,會(huì)計(jì)利潤是不是就是利潤總額?
老師,甲方應(yīng)付給乙方1000元,甲方借給乙方費(fèi)用80元,這種往來用一張憑證做會(huì)計(jì)分錄怎么合理表達(dá)
老師您好,請(qǐng)問一下我們公司租的廠房1-12月一共是100萬,其中前三月免費(fèi),這個(gè)發(fā)票第四個(gè)月才拿到手確認(rèn)總金額,這個(gè)怎么攤銷
從哪查詢提交過的財(cái)務(wù)報(bào)表呢 ?
錢已收未開票和錢已付未收到票怎么寫分錄呢?


借:銀行存款 101 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng)稅額 100 營業(yè)外收入 1
老師是這樣嗎
可以的,可以這么做的。