你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個想讓考證公司給開票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請問下是以發(fā)貨算利潤還是要看產(chǎn)能來算利潤?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽的房子,租給沈陽的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要勞務(wù)人員什么資料啊? 必須通過對公戶給他們開工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計這一欄填寫對了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價1751萬,當(dāng)初購買地價按分?jǐn)偙壤?642.8萬,契稅是202.6萬,交易費是39萬,這些能減掉后再算稅額嗎?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補助,用于補償已發(fā)生的相關(guān)成本費用或損失,收到時直接計入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計扣除嗎
但是我的科目余額表的貸方一直掛著這比錢怎么辦,借貸不平
你好,增值稅稅款之前多繳納,多交的時候應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅就是借方余額,退回計入貸方,這樣應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目余額才是平的啊
我這個不知道退回的是什么款,就是12塊錢 ,銀行對賬單顯示國稅局退款,所以我不好分析,這個金額一直在貸方掛著沖不平呀,所以才請教老師
你好,收到國稅局退回的增值稅稅款分錄怎么做(我這個不知道退回的是什么款) 你這個描述前后矛盾?。ㄕ埧磮D) 增值稅稅款之前多繳納,多交的時候應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅就是借方余額,退回計入貸方,這樣應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目余額才是平的啊(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我在看看老師,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝 晚安?