嗯嗯,可以的,就那樣操作
我們公司是一般納稅人,在7月份的時候可以享受15%的進項稅額加計扣除,但是當時之前的會計沒有申請,按沒有享受加計扣除申報的增值稅,在8月份的時候去申請了加計扣除,所以在8月份,形成了一千多的進項留抵稅額 這個一千多我該如何賬務處理呢?
#提問#老師個稅申報以前會計用的工資表上的實發(fā)工資申報,個稅系統(tǒng)里沒有累計的專項附加扣除金額和社保累計金額,但我從7月份開始用的應發(fā)工資金額申報,專項附加扣除累計的是1到8月份的,但是社保累計數(shù)是7月和8月的合計數(shù),不是1到8月份的累計社保數(shù),這樣算出來的個稅是不是不對了,怎么解決?
老師個稅申報,之前一直沒有讓銷售填專項附加扣除,這個月填了,我是直接專項附加扣除信息采集—下載更新,也顯示報送成功了,為什么在綜合所得申報的時候這個銷售的累計子女教育那列不顯示扣除金額呢
老師你好 請問個稅專項附加扣除標準改了是不是申報的時候從8月開始累計金額直接加進去就可以了是嗎? 假入我之前是是一個子女教育累計到7月應該是7000 那我申報8月的時候加一千嗎?
老師好,員工采集專項附加扣除中的子女教育采集了兩個孩子的,一個贍養(yǎng)老人的,8月的子女顯示的是1.6萬,老人是1.2萬,9月的專項附加扣除沒有數(shù),這個是不自動填數(shù)嗎?我也沒填,現(xiàn)在一看9月沒有數(shù),現(xiàn)在申報10月的個稅,預填扣除信息出來的數(shù)是累計子女2萬,累計贍養(yǎng)老人1.5萬,這數(shù)對嗎?
老師,中級會計實務題,債權投資,其他債權投資,其他權益工具投資,對方分配現(xiàn)金股利時,貸方都是投資收益嗎?
對于外購潤滑油大包裝改小包裝要交消費稅,而且準許扣除外購潤滑油已經納的消費稅稅款。那下面這道計算題中外購煙絲已經納的消費稅稅款為什么不能從m企業(yè)代收代繳的消費稅中扣除?
老師,這個題干說乙將成本40萬的產品以50萬賣給了甲(理解為逆流交易),2024.12.31乙對外出售產品的40%,但這個不是賣給甲了嗎?乙怎么出售? 我現(xiàn)在選的答案,是根據假裝2024.12.31是甲對外出售40%的情況下做的 乙賣給了甲,甲賣給第三方,我現(xiàn)在是哪一步錯了
是購買了團體險發(fā)票進來之后怎么入賬?
老師,發(fā)生的投標費用,中標后需要分攤嗎?
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個風險感覺很大,因為我們的營收大概有1000萬一年,如果在運營后,臨時做拆分,稅負的浮動會由異常,請問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉給了員工,員工又把錢轉轉給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權,持有丙公司40%的股權;乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權,持有丁公司70%的股權,持有成公司55%的股權,其中戊公司為乙公司投資活動提供相關服務。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務、酒吧服務,分成了4家主體去經營。我們是開租賃服務費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
那我八月就應該申報累計子女教育填9000是吧?
嗯嗯,那個是自動填報的,不需要你填