您好,計入銷售費用-運費就可以
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:銷售費用-運費
貸:其他應(yīng)付款
你好老師,我們公司員工買東西先把錢墊上了,發(fā)票也回來了,這個時候是不是先做一個分錄,然后公司又從公戶把錢轉(zhuǎn)給個人了,這個時候是不是在做一個分錄?怎么做
老師您好,我這邊有一個分公司,但是平時是單獨做賬的,這一次總公司與分公司一起做了一個團(tuán)建,說好了所有費用開支由總公司出,但是現(xiàn)在費用發(fā)票又開成了分公司的名字,這些費用先都是由分公司的一個員工墊付,現(xiàn)在總公司意思就是把這筆錢轉(zhuǎn)給我們分公司對公戶,然后再由我們轉(zhuǎn)給我們的員工,但是我們這邊也不掛費用,這個賬我應(yīng)該怎么做
老師請問一下,公司公賬轉(zhuǎn)了一筆錢給旅行社,然后旅行社給我們開發(fā)票,現(xiàn)在法人又把這張發(fā)票當(dāng)做是報銷發(fā)票一樣拿來報銷,公司付錢給法人我怎么做賬啊
老師,我們是小規(guī)模公司,6月份給員工轉(zhuǎn)賬(備注報銷款),用途是支付給搬貨公司的搬運費,7月取得增值稅普通發(fā)票,這個6月該怎么做賬,7月該怎么做賬呢?
老師您好,想問下,采購貨物時,對方公司發(fā)來的貨物運費是我方先墊付的,后期來對賬時,用運費沖減貨款,這個要怎么做賬?另一種情況是運費是我們自己支付,要怎么做賬?
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師