借固定資產(chǎn)清理2 累計折舊8 貸固定資產(chǎn)210 借銀行存款1 貸固定資產(chǎn)清理1/1.13 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅-銷項稅1/1.13*0.13 然后把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
老師,我們10月借固定資產(chǎn)1萬貸現(xiàn)金1萬,11月賣車, 首先借固定資產(chǎn)清理1萬貸固定資產(chǎn)1萬 賣車后二手市場上開了個5萬的發(fā)票 借現(xiàn)金5萬貸固定資產(chǎn)44247.79 銷項稅5752.21 賺錢了借固定資產(chǎn)清理34247.79貸營業(yè)外收入。 老師您看下我的會計分錄對嗎,另外你通過我的分錄您能告訴我,這筆賬下了之后我賬上的收入是多少嗎?
老師請教下,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務(wù)取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 應(yīng)交稅費是寫總得稅費嘛?開票的10萬和未開票的90萬的稅費要分開寫嗎?剩下的90萬我不開票了 開票和不開票 怎么區(qū)分開怎么寫分錄 剩下的收到的890萬怎么寫分錄麻煩老師了
老師,好。我們之前有未開票的,但是已經(jīng)申報了,1月份把之前沒開票的開出來了,假設(shè)之前有2萬的票沒開,這個月開了10萬的發(fā)票,稅額是1.3萬包含之前未開票的2萬,稅額是0.26萬,假設(shè)這個月認證發(fā)票5萬,稅額0.65萬,哪這個月我繳稅是0.39萬嗎?之前未開票收入這個月開票了。需要做賬,要是需要做,分錄怎么寫?
你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時候開了180萬1個點的收入普通發(fā)票,8月份的時候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個點的發(fā)票,這個月報稅的時候,紅沖的180萬咋申報
老師你好,固定資產(chǎn)原值10萬,已計提折舊8萬,賣了1萬(不含稅金額)沒開發(fā)票,我在報稅的時候報了1萬的未開票收入,問下這個分錄怎么寫,我們是小規(guī)模納稅人
老師,2015年公司收到政府補貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎