借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款。
老師您好,我咨詢一個(gè)問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時(shí)候,還需要計(jì)提之前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計(jì)提,分錄該怎么做。
老師,一般納稅人,我們只有簡(jiǎn)易計(jì)稅,還有一小部分一般計(jì)稅,那一小部分一般計(jì)稅,計(jì)提增值稅的時(shí)候放到銷項(xiàng)稅額嗎,如果繳納的時(shí)候怎么寫分錄啊
老師,如果之前沒有計(jì)提社保,但實(shí)際有銀行流水,在實(shí)際支付的時(shí)候怎么做分錄呢
我這個(gè)月才接的一家公司做賬,之前外賬是沒有做的,我做7月份賬的時(shí)候,有交增值稅,現(xiàn)在我需要補(bǔ)做計(jì)提的分錄嗎,如果要做,怎么做呢
老師如果一般納稅人,之前也沒有計(jì)提增值稅,這個(gè)月我在支付的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄
#提問#老師好,請(qǐng)教下,如果憑證某一號(hào)有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號(hào)單獨(dú)放對(duì)應(yīng)的附件。比如我一張應(yīng)收賬款,對(duì)應(yīng)銀行存款,是2號(hào)憑證,但是2號(hào)有20頁。對(duì)應(yīng)的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡(jiǎn)易計(jì)稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊(cè)資本 100萬, 原來公司二個(gè)股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個(gè) 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權(quán)給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
研發(fā)費(fèi)用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個(gè)款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個(gè)上限多少的?
接前任會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)不對(duì),調(diào)不調(diào)
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
可不可以把未交增值稅那一步省略掉
可以的,可以這么做的。