借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師,我們是建設(shè)公司,7月份收到的材料專(zhuān)票,沒(méi)有抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在做7月份的賬,需要把這些發(fā)票入賬嗎?如果7月份入賬,到九月份再做認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎么做這些會(huì)計(jì)分錄
老師,員工7月開(kāi)始在我們單位繳納社保,但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的,就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒(méi)有計(jì)提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時(shí)候,需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計(jì)提的?
老師您好,我咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時(shí)候,還需要計(jì)提之前沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計(jì)提,分錄該怎么做。
老師,我現(xiàn)在做9月份的賬,如果公司欠45678月工資,那我之前做45678月份的賬時(shí)都沒(méi)有計(jì)提工資,我現(xiàn)在能在9月份的賬里都做補(bǔ)計(jì)提45678月份的工資分錄嗎?
個(gè)體工商戶(hù)買(mǎi)的財(cái)務(wù)軟件要做什么費(fèi)用?分錄怎么寫(xiě)?我5月份開(kāi)了一張發(fā)票,做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有打錯(cuò)數(shù)字,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方,如果我7月份沖了的話要怎么做賬,那7月份這筆成本要做嗎?稅怎么辦?
銀行開(kāi)立一般戶(hù)還需要向銀行報(bào)備嗎?
老師之前會(huì)計(jì)做賬可能加稅合計(jì)庫(kù)存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過(guò)來(lái)呢?
個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專(zhuān)項(xiàng)扣除會(huì)涉及個(gè)稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專(zhuān)門(mén)發(fā)放工資的派遣,開(kāi)勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開(kāi)專(zhuān)票,我公司需要收取對(duì)方的多少個(gè)稅點(diǎn) 才合理才不會(huì)虧本呢,這個(gè)稅點(diǎn)又是怎么個(gè)計(jì)算,老師給指點(diǎn)一下,謝謝
從事簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會(huì)計(jì)研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個(gè)比較好,想聽(tīng)聽(tīng)建議,謝謝
哪里填的不對(duì)呢提交不了
無(wú)票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買(mǎi)
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對(duì)方公司的開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具的不含稅金額是1371398 這樣計(jì)算出來(lái)的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費(fèi)智能電表充值,最終收款電費(fèi)到公司賬戶(hù)上,如何入賬啊
樸老師進(jìn) 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過(guò)10萬(wàn)城建稅減半、教育費(fèi)和地方教育費(fèi)減免嗎
這是補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎,然后7月份做賬就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎
是的,就是那樣做的哈
我的期初數(shù)據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是0,這樣的話主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是成負(fù)數(shù)了嗎
還是后面確認(rèn)收入的時(shí)候可以沖掉這筆負(fù)數(shù)
那就要先做收入的賬呀,不然增值稅收入怎么來(lái)的?
我建期初的時(shí)候上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)給數(shù)據(jù),我從電子稅務(wù)局上資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表抄來(lái)的
不能隨意建賬的,必須要沿用原來(lái)的數(shù)據(jù)哈
沒(méi)有數(shù)據(jù)請(qǐng)問(wèn)要怎么沿用呢
本來(lái)就是個(gè)錯(cuò)誤哈,沒(méi)有數(shù)據(jù)怎么報(bào)的稅呢?上不清下不接哈