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老師,有一張專票的進(jìn)項當(dāng)時做分錄沒做,就借管理費用貸銀行存款了,我調(diào)整紅沖分錄怎么做

2023-09-11 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-11 11:21

原分錄紅沖就是了哈

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快賬用戶5835 追問 2023-09-11 11:21

分錄怎么做

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快賬用戶5835 追問 2023-09-11 11:22

我就只要沖個稅和進(jìn)項

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齊紅老師 解答 2023-09-11 11:25

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項 借:管理費用-負(fù)數(shù)

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原分錄紅沖就是了哈
2023-09-11
你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸以前年度損益調(diào)整
2023-06-20
借管理費用-250000,貸銀行存款-250000 之后按發(fā)票做,借管理費用進(jìn)項稅額,貸銀行,250000 營業(yè)外收入,或者是庫存現(xiàn)金
2020-12-03
晚上好,1.結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月,紅沖前面的分錄,錄一個專票的分錄可以, 這個方法太好了 2.紅沖去年分錄,再發(fā)票做正確金額的分錄就好了,不用計提差異,2個分錄在明細(xì)賬里自動得出差額部分,這個稅也就是差額才1000多,今年的分錄中損益科目不用以前年度損益調(diào)整也是可以的,
2024-03-06
你好!這業(yè)務(wù)是否跨年?
2023-12-20
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