你好,借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款,這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在這樣調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:管理費(fèi)用?
老師,借,管理費(fèi)用 貸,銀行存款,這筆6月份業(yè)務(wù)忘了做進(jìn)項(xiàng)稅,,我想著沖紅了,直接做反分錄,是嗎?
老師,我紅沖了之前月份的管理費(fèi),當(dāng)時(shí)是借:—管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:銀行存款,紅沖時(shí)分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-間接費(fèi)用,貸:管理費(fèi)-社保費(fèi)那本期更正分錄怎么記呢
老師,20年3月,我們老板從公戶轉(zhuǎn)了一筆費(fèi),也不確定能不能回票。我當(dāng)時(shí)就直接進(jìn)管理費(fèi)用(借管理費(fèi)用,貸銀行存款)了,想著年度匯算清繳再調(diào)增,后面4月份這筆業(yè)務(wù)回了一張專票。忘記了3月份的事,又做了費(fèi)用(借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅貸:現(xiàn)金)?,F(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn),那之前做的這兩筆分錄怎么辦?
你好,12月份我司有筆房租支出的管理費(fèi)用。我忘記做進(jìn)項(xiàng)的賬,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款了,其實(shí)還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),1月份怎么做調(diào)整賬務(wù),涉及跨年,會(huì)用到以前年度損益調(diào)整嗎,還是直接沖
專發(fā)票忘記計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月怎么補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng),分錄怎么做,上個(gè)月有一筆賬需要做進(jìn)項(xiàng)我直接借管理費(fèi)用貸銀行存款,我現(xiàn)在要補(bǔ)提那筆稅怎么做賬
一般納稅人公司,以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,報(bào)稅時(shí)已經(jīng)把那部分稅額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)交了增值附加稅,賬務(wù)咋處理呢
需要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行升級(jí)改造,費(fèi)用比例占比達(dá)到多少才能計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值
老師,小規(guī)模公司發(fā)票沒(méi)額度,這要怎么申請(qǐng)
小規(guī)模企業(yè),賬上一直有預(yù)收款掛著,未確認(rèn)收入也未開(kāi)票。其中有兩筆服務(wù)以及算完成了,但對(duì)方企業(yè)一直未要求開(kāi)票,且付款人是個(gè)人賬戶付的。如果想確認(rèn)收入,是否可以先以個(gè)人抬頭開(kāi)票。待對(duì)方公司確認(rèn)要用公司抬頭開(kāi)票時(shí)再紅沖個(gè)人抬頭的發(fā)票,重新開(kāi)具?主要是考慮到可能會(huì)跨年紅沖重開(kāi)。同一個(gè)月份內(nèi)紅沖重開(kāi),一正一負(fù)相抵,是不是增值稅就不用算上這筆的金額?
@郭老師,生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開(kāi)了發(fā)票 :“充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜” , 現(xiàn)在這個(gè)合同取消了,但充電樁已領(lǐng)料組裝好了,1、像這種跨年紅沖的賬,去年的憑證:領(lǐng)料→結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用→入庫(kù)→結(jié)轉(zhuǎn)成本,這些都需要紅沖嗎? 2、電線電纜有部分沒(méi)票,24年匯算時(shí)已調(diào)增,這個(gè)怎么處理呢
外貿(mào)企業(yè),出口出口退稅率9%,成本票是13%的專票,那退稅金額是不含稅金額乘以9%嗎
老師,只交社保不發(fā)工資怎么報(bào)個(gè)稅呢
2×22年1月2日進(jìn)行投資,甲持有乙20%股權(quán),甲把一批成本60的存貨以100出售給乙公司,至年末乙公司對(duì)外售出70%。乙公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100萬(wàn)元。 投資收益是多少呢 是100-(100-60)*70%=72 72*20%=14.4?
老師,你好,實(shí)繳時(shí),投資款打入基本戶。還是一般戶
請(qǐng)問(wèn)這張意思公司繳納的公積金嗎
發(fā)票我貼到6月份憑證里
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎
老師沒(méi)有了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師幫我看看這張憑證,保險(xiǎn)個(gè)人部分余額,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)
你好,你提供的圖片,看不出其他應(yīng)收款科目余額是負(fù)數(shù)啊
老師這張
你好,是因?yàn)槟闫渌麘?yīng)收款貸方發(fā)生額超過(guò)了借方發(fā)生額,所以會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)的?
老師,計(jì)提的工資數(shù)額跟發(fā)放數(shù)是一樣的,
那我應(yīng)該查看計(jì)提數(shù)碼
你好,你第一個(gè)圖片其他應(yīng)收款借方發(fā)生額是1200多,第二個(gè)圖片其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額是2400多,負(fù)數(shù)就是這樣形成的?
老師,第一張我發(fā)錯(cuò)了,那是8月扣繳社保費(fèi)的
你好,那麻煩提供一張正確的圖片,謝謝
老師,對(duì)不起
你好,那麻煩提供一張正確的圖片,謝謝
老師這是8月份發(fā)工資的
你好,如果之前沒(méi)有發(fā)生其他應(yīng)收款業(yè)務(wù),你計(jì)入其他應(yīng)收款貸方,當(dāng)然會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額負(fù)數(shù)啊?
是因?yàn)闆](méi)有計(jì)提的原因嗎
你好,是因?yàn)闆](méi)有做繳納社保分錄導(dǎo)致的?