你好,發(fā)票到了之后 借應交稅費應交增值稅進項11.5,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
老師您好 我想更正2018年的一筆分錄是 借:管理費用 貸:銀行存款 想更正成借:管理費用 貸:其他應付款 怎樣更正 是走以前年度損益調(diào)整嗎 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好,賬面2019年6月做一筆調(diào)整損益, 借:以前年度損益調(diào)整97872 貸:管理費用-房租77500 管理費用-水電費19172 管理費用-物業(yè)費1200 借:利潤分配-未分配利潤97872 貸:以前年度損益調(diào)整97872 這個分錄不是這樣的?
去年的賬,我計提基金管理費,當時做的分錄是借:管理費用,貸:其他應付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計提的2000元,這樣做對嗎?
老師好!2022年沒有取的發(fā)票,分錄計借管理費用,100貸銀行存款100;2023年取的專票,分錄是不是這樣做,借應交稅金-進項11.5,貸管理費用11.5;借管理費用11.5,貸以前年度損益調(diào)整11.5。
去年及前年的(2021-2022年)業(yè)務發(fā)生分錄:借:管理費用-服務費 貸:應付賬款 2022年調(diào)整以前年度損益:借:應付賬款 貸:利潤分配 或者寫下面的拆分分錄 借:應付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 這樣對嗎?就是要調(diào)增2021-2022年的的管理費用服務費發(fā)票,稅局不認可,要剔除調(diào)增繳稅,分錄這樣做可以嗎?
收到增值稅,出口退稅應該怎么做?分錄啊
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師,7月份加工費全盤算的是和對賬周期的加工費,我司對賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費用的固定成本和變動成本是不是要加上?算EBIT,期間費用的變動成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應付債券不屬于流動負債嗎
我單位是小企業(yè)會計準則,去年重復計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務成本-6.2萬,貸應付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補所得稅,是不是需要去稅務局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細步驟
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認呢?