您好,你申報不是按賬上申報的嗎?
老師:申報表利潤表上的本年累計數(shù)和賬上利潤表本年累計金額不一致這是為什么?本月數(shù)是一致的
老師請問我司業(yè)務(wù)有勞務(wù)派遣差額征稅業(yè)務(wù)的每個月都有,怎么我看每月的納稅申報表的累計申報金額和我利潤表的累計開票收入金額不一樣的,利潤表金額會少些,為什么嗎?請告訴我利潤表的收入和申報表如何才能對上一致金額 嗎
老師您好,賬上收入的累計金額和稅局申報表上的收入累計金額不一致,這個需要怎么調(diào)整
老師,您好!我們公司23年一季度做了無票收入,但是申報增值稅的時候未申報這部分,一季度加上這部分收入未超過30萬,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報表上的本年累計收入大于增值稅上本年累計收入,這個需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?
老師 您好 主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬期末余額 和利潤表期末營業(yè)收入期末累計金額不一致。原因是其他業(yè)務(wù)收入有比手續(xù)費(fèi)退庫收入,還有比返利收入。 這樣不一致的數(shù)據(jù)申報稅務(wù)報表可以嗎,還是需要調(diào)整一下
你好。我想咨詢一下啊。我們公司有委托加工的業(yè)務(wù),A企業(yè)委托我們加工,我們2022年把業(yè)務(wù)做成對開發(fā)票了。就是收取他們的采購,我們按采購入賬(購入配件),然后材料+加工費(fèi)再開給他們銷售(發(fā)動機(jī)),都開具13%的稅票。但是在申報企業(yè)所得稅時我們只按加工費(fèi)做的收入。這樣可以嗎,有什么政策支持嗎
次報的工會經(jīng)費(fèi)要報?
自行研發(fā)的軟件作為產(chǎn)品賣出去,已經(jīng)研發(fā)成功了,那這個成本是不是就是0了,
5月銷售發(fā)票,7月開紅字發(fā)票,應(yīng)該如何做憑證?會計分錄怎么寫?
老師好,小規(guī)模建筑公司,稅務(wù)打來電話說去年預(yù)交了稅款2000元,現(xiàn)在不退稅的話就要調(diào)一下賬該怎么調(diào)呢?
打樣的費(fèi)用該往哪記啊,比如包裝袋子的制版費(fèi)
重復(fù)報銷了采購款和費(fèi)用報銷(有備注),這個人名下還有采購報銷沒報的,可以沖減未報銷的采購報銷嗎
老師,火車票,開票日期8月,乘車日期7月,按幾月入帳?
老師,我們有一個員工4月份入職工資4300,然后7月份拿了獎金35000,現(xiàn)在報個稅,他的累計減除費(fèi)用是20000,社保公積金總數(shù)是3853.28,這個月等于繳稅850.4,那過兩個月累計減除費(fèi)用達(dá)到60000了,這個稅不就多繳納了嗎
老師,我們是一般納稅人,對方給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是一張5月份開的發(fā)票,這個月才發(fā)現(xiàn)沒有入帳,可以直接做在這個月嗎?
有一筆收入確認(rèn)錯誤,退款啦。然后賬上做錯啦
那你把賬調(diào)下就可以了,把多做的收入沖掉
想當(dāng)于,報表已經(jīng)申報啦。后面才發(fā)現(xiàn)錯誤,賬上改對。然后稅局的申報表的收入多啦
那你去窗口更正下報表就可以了