你好,你是辦稅人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,進(jìn)去一家新公司做內(nèi)賬,不知道老板私賬的期初余額,他只告訴我發(fā)生額,我想這樣做:借-庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款(老板);這樣會(huì)影響出報(bào)表嗎?如果影響了,把報(bào)表導(dǎo)出來,要把其他應(yīng)付款(老板)調(diào)整到哪里?老板在別處有一家舊公司,那家賣的產(chǎn)品從新公司這里開發(fā)票了,內(nèi)賬該怎么記呀?成本也不在新公司
老師,你好。我剛來代賬公司上班不久。做了50家賬,其中有30家都是一個(gè)老板的,這30家我要去申報(bào)開發(fā)票。然后還存在30家中互開發(fā)票,請(qǐng)問這樣會(huì)給我?guī)硎裁礃拥暮蠊???duì)我有多大影響?我該怎么改變這種?
請(qǐng)問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問題的,后來我就補(bǔ)錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會(huì)調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對(duì)嗎?我補(bǔ)錄發(fā)票是不是做錯(cuò)了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
請(qǐng)問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問題的,后來我就補(bǔ)錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會(huì)調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對(duì)嗎?我補(bǔ)錄發(fā)票是不是做錯(cuò)了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
工商變更材料上法人電話號(hào)碼填錯(cuò)了,后續(xù)支付寶還能實(shí)名認(rèn)證嗎
推廣費(fèi)合同印花稅屬于技術(shù)合同嗎
工費(fèi)經(jīng)費(fèi)帶出的數(shù)據(jù)必須繳納嗎?小微企業(yè)有優(yōu)惠嗎?
老師,最后一問,為什么貸方,答案只寫應(yīng)計(jì)利息???
交的稅收滯納金怎樣做會(huì)計(jì)處理
這個(gè)是不是1-5章節(jié)的內(nèi)容?
老師工地購(gòu)電動(dòng)三輪車一輛可以直接走工程施工-機(jī)械費(fèi)嗎6800元
請(qǐng)問下關(guān)于印花稅,我們是商場(chǎng)服裝專柜,顧客到我們柜臺(tái)買衣服,款項(xiàng)收到商場(chǎng)的,商場(chǎng)次月結(jié)算給我們。收到商場(chǎng)的回款,這部分收入要申報(bào)印花稅嗎?
合并報(bào)表中,順流交易需不需要調(diào)整購(gòu)買方凈利潤(rùn)
老師,請(qǐng)問銀行退回的以前年度結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),這樣做分錄對(duì)嗎?
相互之間開發(fā)票是不是沒有實(shí)際業(yè)務(wù)?
實(shí)際業(yè)務(wù)有沒有我不知道,因?yàn)榇~公司都是看發(fā)票和流水做賬。我是辦稅員身份
如果是虛開發(fā)票財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人有責(zé)任的
公司性質(zhì)都是服務(wù)類的,比如賓館開的住宿費(fèi),保潔公司開的保潔服務(wù)費(fèi)
我也不知道這些是不是虛開發(fā)票,我只知道我綁定了很多家辦稅員,申報(bào)增值稅是我做的,還要負(fù)責(zé)各單位開票。其中那30家公司都是一個(gè)老板的,還要存在互開發(fā)票。我提心吊膽的,我又是初學(xué)者,不懂。這到底會(huì)不會(huì)給自己惹多大麻煩
1、虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金; 虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金; 虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 2、單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役; 虛開的稅款數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑;虛開的稅款數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑