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請問下關(guān)于印花稅,我們是商場服裝專柜,顧客到我們柜臺買衣服,款項收到商場的,商場次月結(jié)算給我們。收到商場的回款,這部分收入要申報印花稅嗎?

2025-07-13 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-13 14:31

你好,是需要申報印花稅的,因為屬于買賣合同范疇

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快賬用戶1776 追問 2025-07-13 14:31

但是我們和顧客沒有簽訂合同

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:32

你好,雖然沒有簽訂合同,但是發(fā)生了應(yīng)稅行為??

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快賬用戶1776 追問 2025-07-13 14:32

印花稅是根據(jù)合同的吧

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:32

你好,有合同的,按合同。 沒有合同的,按應(yīng)稅行為的金額計算?

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快賬用戶1776 追問 2025-07-13 14:34

應(yīng)稅行為怎么理解呢

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:35

你好,就是印花稅列明的行為 比如租賃行為,買賣行為,運輸行為等??

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快賬用戶1776 追問 2025-07-13 14:36

印花稅沒有定,我每個月收到的租賃發(fā)票,到年底一次性申報可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:36

你好,個人建議印花稅是按月或者按季度申報??

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快賬用戶1776 追問 2025-07-13 14:37

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:38

不客氣,祝你學習愉快,工作順利??

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快賬用戶1776 追問 2025-07-13 14:41

不好意思老師,我看到對方開票內(nèi)容是“企業(yè)管理服務(wù)-鋪位費”,請問我是按租賃申報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 14:41

你好,是的,是這樣的

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你好,是需要申報印花稅的,因為屬于買賣合同范疇
2025-07-13
在這種聯(lián)營模式下,貴公司應(yīng)按 10000 元確認收入
2025-01-06
同學你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
同學你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
同學你好 增值稅稅負率大約在1.5%左右,按照這個來哦 2.8月所屬期的稅沒報之前勾選的都是八月的 3.借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 給商場的 借銷售費用 貸銀行存款
2020-10-07
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