你好,這個(gè)是不允許稅前扣除的是吧?如果是的話,賬載金額填寫(xiě)奉的金額。

老師好,公司在2018年的時(shí)候收到15萬(wàn)普票,對(duì)方開(kāi)了沒(méi)交稅,然后稅務(wù)局調(diào)查,讓我們補(bǔ)稅,原來(lái)做的憑證是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員,現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)整所得稅年度申報(bào)表,是填A(yù)105000中27行是與收入無(wú)關(guān)的支出的賬載金額,還是填30行的其他,賬載金額
老師好,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)21年交過(guò)罰款,但是21年報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)這筆款,現(xiàn)在要求去稅局重新調(diào)整金額,這筆款當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,賬載金額那欄是填0嗎,然后稅收金額那欄填罰款的金額,對(duì)嗎?
老師,24年截止到本月沒(méi)有任何業(yè)務(wù),收入成本費(fèi)用都是0,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也是0對(duì)吧,現(xiàn)在支付了一筆稅務(wù)罰款500元,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,那利潤(rùn)總額就是-500。 現(xiàn)在企業(yè)要注銷(xiāo),做所得稅年報(bào)時(shí)這500罰款做調(diào)增后,那納稅調(diào)整后所得不就是0了嗎?還是不用交所得稅對(duì)吧?
老師,你好,去年申報(bào)印花稅的時(shí)候,當(dāng)時(shí)實(shí)收資本那塊有金額,但是申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有出,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話來(lái)了,然后有滯納金了,還收到稅務(wù)局的罰款通知,這樣的情況我可以申辯嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時(shí)候調(diào)到往來(lái)賬戶里了,財(cái)務(wù)報(bào)表里都沒(méi)有這筆收入,但在申報(bào)23年企業(yè)所得稅的時(shí)候不小心把這筆收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個(gè)金額
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢(qián)是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過(guò)多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢(qián),我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來(lái)的訂單去沖減收入?是不是月底就沒(méi)有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票提額怎么會(huì)好通過(guò)一點(diǎn) 需要提200萬(wàn)左右
樸老師,買(mǎi)的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
公司是銷(xiāo)售企業(yè),購(gòu)買(mǎi)了一個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存軟件。這個(gè)是不是要做無(wú)形資產(chǎn),每月做攤銷(xiāo)


那稅收金額呢?這個(gè)不允許稅前扣除,那就會(huì)調(diào)增的是嗎?
你好,稅收金額是零,不需要填寫(xiě)的,你調(diào)增你得填寫(xiě)賬載金額才能調(diào)增。
不好意思啊,我沒(méi)太懂,這筆款已經(jīng)交了稅局了,稅收金額那里還是只能填0嗎?
你好,允許稅前扣除嗎?
如果不允許的話,稅收金額不要填寫(xiě),不要填寫(xiě),不要填寫(xiě),很確定不要填寫(xiě)。
罰款不允許稅前扣除
就填寫(xiě)賬載金額就可以了,稅收金額這個(gè)是允許稅前扣除才填寫(xiě)的。