你好,這個(gè)是不允許稅前扣除的是吧?如果是的話,賬載金額填寫奉的金額。
老師好,公司在2018年的時(shí)候收到15萬(wàn)普票,對(duì)方開(kāi)了沒(méi)交稅,然后稅務(wù)局調(diào)查,讓我們補(bǔ)稅,原來(lái)做的憑證是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-業(yè)務(wù)員,現(xiàn)在稅務(wù)局要求調(diào)整所得稅年度申報(bào)表,是填A(yù)105000中27行是與收入無(wú)關(guān)的支出的賬載金額,還是填30行的其他,賬載金額
老師好,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)21年交過(guò)罰款,但是21年報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)這筆款,現(xiàn)在要求去稅局重新調(diào)整金額,這筆款當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,賬載金額那欄是填0嗎,然后稅收金額那欄填罰款的金額,對(duì)嗎?
老師,24年截止到本月沒(méi)有任何業(yè)務(wù),收入成本費(fèi)用都是0,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也是0對(duì)吧,現(xiàn)在支付了一筆稅務(wù)罰款500元,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了,那利潤(rùn)總額就是-500。 現(xiàn)在企業(yè)要注銷,做所得稅年報(bào)時(shí)這500罰款做調(diào)增后,那納稅調(diào)整后所得不就是0了嗎?還是不用交所得稅對(duì)吧?
老師,你好,去年申報(bào)印花稅的時(shí)候,當(dāng)時(shí)實(shí)收資本那塊有金額,但是申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有出,現(xiàn)在稅務(wù)局打電話來(lái)了,然后有滯納金了,還收到稅務(wù)局的罰款通知,這樣的情況我可以申辯嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時(shí)候調(diào)到往來(lái)賬戶里了,財(cái)務(wù)報(bào)表里都沒(méi)有這筆收入,但在申報(bào)23年企業(yè)所得稅的時(shí)候不小心把這筆收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個(gè)金額
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價(jià)格是2萬(wàn),雙方約定,乙公司5年后以1.5萬(wàn)價(jià)格回購(gòu)產(chǎn)品,甲預(yù)計(jì)在回購(gòu)的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)低于1.5萬(wàn)元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬(wàn),然后社保個(gè)稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對(duì)方一般納稅人給我們開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)的機(jī)械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,可以嗎?
老師你好,這個(gè)月做錯(cuò)了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表讀不了,那下個(gè)月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開(kāi)戶證也要年審嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點(diǎn)需要付款個(gè)他們,他們開(kāi)服務(wù)費(fèi),這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點(diǎn)這一說(shuō)?
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營(yíng)范圍,那他可以開(kāi)整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們老板給我拿了幾個(gè)個(gè)體,是好久沒(méi)有用的讓我開(kāi)票,可以開(kāi)嗎
那稅收金額呢?這個(gè)不允許稅前扣除,那就會(huì)調(diào)增的是嗎?
你好,稅收金額是零,不需要填寫的,你調(diào)增你得填寫賬載金額才能調(diào)增。
不好意思啊,我沒(méi)太懂,這筆款已經(jīng)交了稅局了,稅收金額那里還是只能填0嗎?
你好,允許稅前扣除嗎?
如果不允許的話,稅收金額不要填寫,不要填寫,不要填寫,很確定不要填寫。
罰款不允許稅前扣除
就填寫賬載金額就可以了,稅收金額這個(gè)是允許稅前扣除才填寫的。