久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,我買了三年財務軟件2155.2,收到了增值稅專用發(fā)票怎么做賬?謝謝

2023-09-04 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-04 14:45

你好,這個直接計入管理費用-辦公費

頭像
快賬用戶3839 追問 2023-09-04 14:48

老師您好還要做兩筆嗎?按月分攤

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-04 14:51

金額太小了,不用分攤的

頭像
快賬用戶3839 追問 2023-09-04 14:53

好謝謝,借方管理費用辦公費,貸方用銀行存款就可以了嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-04 14:56

是的,就是那樣處理的

頭像
快賬用戶3839 追問 2023-09-04 14:57

借方,管理費用辦公費,應交稅費 應交增值稅進項,貸方預付賬款?還是這樣對?謝謝

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-04 14:58

你是預付款后收發(fā)票就是那樣做

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,這個直接計入管理費用-辦公費
2023-09-04
你好,借:管理費用 進項稅額 貸銀行存款
2020-08-10
你好 你一開始怎么做的分錄,做一個調整分錄就可以。
2021-01-08
你好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:利潤分配-未分配利潤?
2021-06-23
同學,你好
借:管理費用
應交稅費-應交增值稅-進
貸:銀行存款
2025-07-28
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×