同學(xué),你好 嗯嗯,是的
小規(guī)模納稅人開(kāi)票已經(jīng)確認(rèn)收入了,成本票要下個(gè)申報(bào)期才能來(lái),繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不按收入減成本少繳納嗎?
老師,2023年小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),不管是季度30萬(wàn)以上還是30萬(wàn)以下,收入那里都是按開(kāi)票金額/1.03吧?然后跳出增值稅稅額是開(kāi)票金額/1.03*0.03,如果是季度30萬(wàn)以下直接減免,季度30萬(wàn)以上跳出對(duì)應(yīng)增值稅稅額是開(kāi)票金額/1.03*0.03然后跳出2%減免額最后得出應(yīng)交增值稅1%對(duì)應(yīng)的增值稅稅額?
老師,小規(guī)模季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,季度末增值稅額減免,進(jìn)了營(yíng)業(yè)外收入-,這個(gè)收入是不征收企業(yè)所得稅的吧?
23年小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅,如果我這個(gè)季度開(kāi)了30萬(wàn)給客戶,而且我并沒(méi)有收稅點(diǎn),這個(gè)我會(huì)虧嗎?因?yàn)椴挥媒辉鲋刀惖且黄髽I(yè)所得稅呀,如果我開(kāi)了30萬(wàn)。成本發(fā)票也取得了30萬(wàn),那我是不是增值稅不用交。企業(yè)所得稅也不用交?
小規(guī)模開(kāi)出發(fā)票季度不足30萬(wàn)不需要繳納增值稅,但是企業(yè)所得稅還是以開(kāi)出發(fā)票的收入減去成本來(lái)確認(rèn)應(yīng)納稅所得額的吧
老師,個(gè)體工商戶到其它公司投資取得的收益需要繳納個(gè)人所得稅嗎
答案選B是不是錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是制造機(jī)械設(shè)備行業(yè),我公司銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù),安裝費(fèi)的稅率是多少啊
行政單位—衛(wèi)生院支付罰款(付紀(jì)律檢查委員會(huì)的)怎么錄分錄;預(yù)算會(huì)計(jì)的一級(jí)科目,二級(jí)科目,三級(jí)科目怎么錄
這道題正確答案是多少,能講下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要交哪些稅?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)餐廳收款賬號(hào)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi),費(fèi)用部門算廳面還是財(cái)務(wù)部
經(jīng)常項(xiàng)目,通常是指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)對(duì)外交往中經(jīng)常發(fā)生的交易項(xiàng)目,包括貿(mào)易收支、服務(wù)收支、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移,其中,貿(mào)易及服務(wù)收支是最主要內(nèi)容。收益包括職工報(bào)酬和投資收益兩部分。 老師,經(jīng)常轉(zhuǎn)移是指什么?
老師好,運(yùn)輸公司,一般納稅人,大部分開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,也有小部分裝卸費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票,進(jìn)來(lái)的裝卸費(fèi)進(jìn)項(xiàng),在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~人工里面,合適嗎?
為什么不是表見(jiàn)代理??