您好, 可以的,工資可以抵扣企業(yè)所得稅的
我們是技術(shù)服務(wù)類公司,老板給員工發(fā)的中秋福利,開回來的專票可以進項抵扣嗎?
我們公司有外包人員,其費用開具的技術(shù)服務(wù)費,可以計入勞務(wù)費科目嗎?進項可以抵扣嗎?
我們進項是13%的設(shè)備票,銷項是6%的技術(shù)服務(wù),可以抵扣嗎
我們需要開200萬的技術(shù)服務(wù)費,但是也沒啥進項可以抵扣,我想知道,技術(shù)服務(wù)人員的工資可以抵扣稅嗎
老師,你好,我們是屬于技術(shù)服務(wù)行業(yè),我們公司購買的掃地機器人可以抵扣進項嗎?計入啥科目?
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構(gòu)做項目助理,機構(gòu)給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
可以加計抵減所得稅嗎
你們是自行研發(fā)的嗎?
不是,給對方公司提供技術(shù)服務(wù),也沒啥進項
這種不可以加計抵扣的