同學(xué)你好 按發(fā)票金額來申報(bào)就可以

老師,我們跟對(duì)方公司簽了一份合同,我們付款給個(gè)人,然后對(duì)方用簽合同的公司名稱給我們開票,可以嗎?
老師。我想問一下印花稅。比喻我們請(qǐng)人給我們工程搞測(cè)繪,他們擬的合同,雙方簽訂了。我們給他們付款了。這個(gè)印花稅是不是他們交。我們這邊付款方不交?
老師,請(qǐng)問下,我們和供應(yīng)商簽了一個(gè)機(jī)器合同是5萬,現(xiàn)在供應(yīng)商給我們優(yōu)惠價(jià)4.5萬,我們按4.5萬付款,對(duì)方也按4.5萬開票給我們,那合同要重新簽一份4.5萬的嗎?
老師您好,我們公司和對(duì)方公司簽訂了運(yùn)輸合同,款項(xiàng)對(duì)方公司付了80%給我們,但是對(duì)方公司說不要我們的票,我們一直也是預(yù)收款項(xiàng),那我們不開票出去,我們這個(gè)賬務(wù)怎么來平賬呢。
老師,一份合同,我們是供方,對(duì)方付款付了我們兩個(gè)公司,我們開票也是按照他們打款開的,那印花稅怎么申報(bào)
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老板,我們公司平時(shí)有雇用一些老板講課,對(duì)方給我開了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個(gè)人所得稅了,請(qǐng)問一下我們公司申報(bào)殘疾人保障金時(shí)計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
請(qǐng)問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報(bào)關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈(zèng)送客戶,視同銷售,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng),會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請(qǐng)退回,申請(qǐng)了抵扣稅費(fèi),那這個(gè)要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個(gè)銷售額稅點(diǎn)報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在把申報(bào)表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報(bào)表都做修改

