借:其他應(yīng)收款 3000 貸:銀行存款 3000 然后算的時(shí)候 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi) 2500 應(yīng)付職工薪酬 500 貸“其他應(yīng)收款 3000
公司規(guī)定,員工買公積金,按照最低來(lái)購(gòu)買(單位承擔(dān)110,個(gè)人承擔(dān)110元的)但是這個(gè)員工要求要買二檔的,二檔的就是,員工承擔(dān)400,單位承擔(dān)400,,老板同意了員工購(gòu)買二檔的,但是單位多承擔(dān)部分從員工工資里面扣回290元(400-110=290),那發(fā)工資時(shí),這怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
我公司代子公司一個(gè)員工發(fā)工資,子公司付款4052.77,單位社保752.77元由子公司承擔(dān),個(gè)人社保334.36元從工資里扣,我公司付給員工2965.64元,這個(gè)怎么做賬?
老師您好,單位給員工發(fā)工資,單位承擔(dān)員工的社保個(gè)人承擔(dān)部份和個(gè)稅,應(yīng)該怎么做賬呢
員工餐費(fèi)由員工個(gè)人承擔(dān),但是由公司統(tǒng)一匯給承包午餐單位,那公司可以直接從員工工資里面把這個(gè)餐費(fèi)扣下來(lái)嗎?
單位員工餐吃下3000元的伙食,單位承擔(dān)2500,500從員工工資里扣,怎么做賬
老師負(fù)債表上可以這樣看嗎,實(shí)收資本減去未分配利潤(rùn)或加上
現(xiàn)金支付的工資,稅務(wù)不認(rèn)可嗎?
你好老師,如果我這個(gè)月的增值稅有留底,然后后面好幾個(gè)月都用不完,在后面幾個(gè)月里面這個(gè)增值稅這筆業(yè)務(wù)就不需要做了,對(duì)吧?老師
續(xù)郭老師上個(gè)問題。那我調(diào)去年的賬,能不能不調(diào)收入,成本少結(jié)轉(zhuǎn)!沒有結(jié)轉(zhuǎn)的繼續(xù)留到工程施工科目里
建筑行業(yè)賬務(wù)處理,會(huì)用哪些分錄,詳細(xì)一些
這道題,答案里面的單位變動(dòng)儲(chǔ)存成本4*(10%+10%)怎么理解?
雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)可防止公司被惡意收購(gòu),怎么理解這句話?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場(chǎng)地費(fèi),策劃費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)這些發(fā)票,可以做賬做費(fèi)用嗎?
計(jì)算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
借:管理費(fèi)用— 福利費(fèi) 2500 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 2500 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 2500 其他應(yīng)付款—伙食費(fèi)個(gè)人 500 貸:銀行存款 3000可以嗎
你這個(gè)就沒有全部通過其他應(yīng)收款來(lái)過渡的
單位部分為啥要用其他應(yīng)收款過渡?沒理解
因?yàn)閱T工吃飯的時(shí)間和你計(jì)算工資的時(shí)間,不會(huì)剛好第一天啊
沒懂,可以用我那種嗎,因?yàn)槲覀兪枪偷拇髱煾?
可以的,你控制的好就可以的