借銀行存款1060, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1060/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5060/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅5060/1.06*6%, 貸應(yīng)付賬款或持銀行存款5060
老師我想問(wèn)一下,我的上游進(jìn)貨渠道是一般納稅人,我也是一般納稅人,我的下游也是一般納稅人我賣(mài)的商品我從我的上游進(jìn)貨是6500含13個(gè)點(diǎn)增值稅專(zhuān)票賣(mài)給我的終端客戶(hù)6800一噸含13個(gè)點(diǎn)增值稅專(zhuān)票,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題我的客戶(hù)有的可以接受13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)票的價(jià)格,有的客戶(hù)卻不想要票,我應(yīng)該怎么和這個(gè)不要票的客戶(hù)做生意?我的上游廠家告訴我有的供應(yīng)商給他們的客戶(hù)扣除了8個(gè)點(diǎn)的增值稅,我想問(wèn)這個(gè)8個(gè)點(diǎn)的增值稅他們是怎么計(jì)算的!是6800??0.05,還是6800??0.08,??0.05是客戶(hù)要交的稅還是??0.08是客戶(hù)要交的稅,
你好,老師:請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品,不需要開(kāi)票,單位是一般納稅人,這部分怎么做分錄呢
老師你好,我想問(wèn)一下一般納稅人旅游業(yè)差額部分開(kāi)專(zhuān)票不含稅1000,扣除的部分給客戶(hù)開(kāi)普票不含稅5000,交增值稅是60,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄了
老師,您好,我司是一般納稅人,接了個(gè)電氣安裝的服務(wù),請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)9%的普通發(fā)票給客戶(hù)嗎,客戶(hù)不要專(zhuān)票,如果可以開(kāi),增值稅怎么交,是全額交,還是抵扣后的差額交?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)的差額征稅發(fā)票如何做賬,比如我們是旅游公司,稅率是6%,我們收到各種成本普票合計(jì)856561.93,我們和上游分包商的合同是1006561.93(利潤(rùn)15萬(wàn)),我們收到856561.93的成本票后,給上游分包商開(kāi)了一張差額征稅的普票856561.93元(全部成本票抵扣,應(yīng)交增值稅額0),再開(kāi)了一張專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)150000元,請(qǐng)問(wèn)這2張發(fā)票分別怎么做賬呢
郭老師,為什么有的地方高速路過(guò)路費(fèi)專(zhuān)票能抵扣,有的卻勾選不了,不能抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)報(bào)酬可以填附加扣除嗎
本公司預(yù)收客戶(hù)2萬(wàn)元,貨物已發(fā),尾款1萬(wàn)元沒(méi)收回,現(xiàn)已收不回,預(yù)收應(yīng)該怎么沖銷(xiāo)呢?
老師,賬面庫(kù)存大,盤(pán)點(diǎn)之后怎么調(diào)整呢?
報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF,運(yùn)費(fèi)是美元總價(jià),保費(fèi)是人民幣總價(jià),這個(gè)怎么算FOB價(jià)格
個(gè)人可以去代開(kāi)專(zhuān)票嗎?
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得彌補(bǔ)以前年度虧損是在哪欄填寫(xiě)的
老師,沒(méi)收到預(yù)付款,也沒(méi)發(fā)貨,已開(kāi)票未確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄 借:合同負(fù)債還是應(yīng)收賬款? 貸:銷(xiāo)項(xiàng)稅額
老師,開(kāi)了發(fā)票了,沒(méi)收錢(qián),沒(méi)發(fā)貨咋做?
老師,我們公司前面幾個(gè)月的工資都沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在可以補(bǔ)報(bào)嗎?
我給客戶(hù)開(kāi)的普票5000,做賬時(shí)不計(jì)入收入嗎
這個(gè)5000普通發(fā)票是你開(kāi)出去的 稅額是的嗎? 借銀行存款1500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅1500/1.06*6%
老師我就是想問(wèn),差額扣除的那部分不能開(kāi)具專(zhuān)票,可以開(kāi)具普票,開(kāi)票普票的這部分算不算收入了
需要的算進(jìn)去的需要算。