收到成本普票時: 借:主營業(yè)務成本 856561.93 貸:銀行存款等 856561.93 開具差額征稅普票(856561.93 元)時: 此發(fā)票只是用于差額扣除的憑證,無需單獨進行確認收入和成本的賬務處理。一般只在申報納稅時進行差額扣除計算。 開具專票(價稅合計 150000 元)時: 確認收入: 借:銀行存款等 150000 貸:主營業(yè)務收入(150000÷1.06)141509.43 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)(150000÷1.06×6%)8490.57
#提問#老師,你好!比如合同簽訂10000元,包含代收代之的工資社保9500元,500元是我公司的服務費,我們開了一張差額征收的專票,我寫分錄:借:應收賬款 10000,貸:主營業(yè)務收入 9523.81,應交稅費-應交增值稅 476.19, 借:主營業(yè)務成本 9047.62 應交稅費-應交增值稅 452.38 貸:應付職工薪酬-工資 7000 應付職工薪酬-社保 2500元,我這樣算出來的收入與發(fā)票統(tǒng)計上及稅控盤里的收入9976.19有出入的?不一致,老師麻煩幫我指導一下,我是哪里錯了?
老師好,我們公司是小微企業(yè)的旅行社,小規(guī)模納稅人,有兩個問題想請教;1、我們開給客戶的發(fā)票可以開普通征收的發(fā)票還是必須開差額征收?2、我們開具的差額征收的發(fā)票,入賬時怎么入?例如我們含稅銷售額1W,扣除客人的住,行,門票扣除額9000,發(fā)票上的稅額是按照扣除后的1000*1%算的,那我入賬時候收入,成本,應交稅金是怎么入帳呢?要是事后收到了成本的9000的發(fā)票,這個9000已經(jīng)在開出去發(fā)票的時候扣除了還要入帳么?有點長,謝謝
老師,我公司承包了一片旅游景點區(qū),然后旅游景點里面有所有商戶取得的收入都是統(tǒng)一進國家收款碼賬戶的,然后結(jié)賬的時候政府讓我公司開發(fā)票,發(fā)票金額是這個景點國家收款碼全部收入金額,政府再打錢給我們,現(xiàn)在的情況是雖然這筆款政府打到我們賬戶,但我公司又要轉(zhuǎn)給景點的各個商戶里面(商戶大多數(shù)是個人開的那種),我公司實際根本就沒有得這些錢,只得其中一部分,請問一下我公司這個增值稅和企業(yè)所得稅該怎么辦呀
我們是商店公司,與另外一家單位合伙經(jīng)營銷售,我們出地方,收入全部收到我們公司賬戶,按月給另外一家進行收入分成,各分收入的50%,另外一家付所有成本,我們只出經(jīng)營場所,他們按月給我們開具應該給他們結(jié)算金額的發(fā)票,比如這個收入100萬,后期他們會開具50萬的發(fā)票給我們單位,我們單位拿這50的發(fā)票做成本并進行增值稅抵扣。請問這樣操作可以嘛?符合規(guī)定嘛?
我們4月收到一張藍字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
請問有商品和服務稅收分類編碼表最新版本嗎?
老師,我收到勞務派遣公司給的發(fā)票,金額4341.6,有兩個員工由他們發(fā)工資,工資是4020,收到發(fā)票后我應該怎么做賬?
老師,去年有筆8000的勞務費支出,銀行支出 今年退回3000,怎么做賬呢
老師,公司租個人房子做員工宿舍,水電費公司承擔,拿房東名字抬頭的單張超過500元金額的水電費發(fā)票,可以單獨入賬嗎?有稅務風險嗎?還是要房東去稅局代開發(fā)票的?
企業(yè)股權(quán)只變更了工商,沒有變更稅務,報經(jīng)營所得的時候 報哪些人員,報原來稅務的嗎
快賬軟件怎么登陸來著
請問,出口商品退稅率查詢出,增值稅13,退稅率9,這種情況如何退稅和申報增值稅?
老師我想問下個稅申報,公司次月發(fā)上月的工資,7.15號申報納稅所屬期是6月,填的工資是5月的,有個員工,5月沒發(fā)工資,在7.15號前,稅款所屬期選擇的是6月,工資填的是零,8.15號前申報6月的工資,稅款所屬期7月,但是他是7月1號發(fā)的離職補償金,也是7月份離的職,這樣怎么申報個稅呢,我要到9.15前填那個一次性補償金那里嗎?還是8.15號前申報的時候就填上
老師借本年利潤貸利潤分配未分配利潤 年末可以不做這筆分錄嗎
我們公司是做酒店裝修工程的,目前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在承接了一個1000萬的項目,但是升級成為一般納稅人我們公司成本很高,有沒有什么方法?。坎幌氤蔀橐话慵{稅人,這個項目需要辦理施工許可證,如果分主體去簽的話,施工許可證辦理一個可以嗎
我開出的856561.93的普票不用做任何賬務分錄嗎
同學你好 上面都給你寫了哦