這個是入到管理費用的辦公費的
老師,有個疑問,我看到有些地方把開辦費直接記到管理費用了,入當(dāng)期費用了,我們可以這樣做嗎?我們還沒有建賬,想1月份建賬,12月工資在1月做賬的時候能不能直接借:長期待攤費用開辦費,貸:現(xiàn)金
老師你好:另外一月份兒,我能不能調(diào)整會計分錄,就是把這一筆賣廢鐵的收入15325元12月份記入了營業(yè)外收入在1月份作為長期待攤費用的一個沖減,然后再應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅,這樣可以嗎老師。我們現(xiàn)在是籌備期。還沒有正式營業(yè)。我所有的費用都記入了長期待攤費用—開辦費。
老師,長期待攤費用可以三個月一起分攤嗎?因為這次上海疫情,財務(wù)進項票資料都沒有帶回家做賬,現(xiàn)在費用我都放在長期待攤費用,進項還沒有入賬,本來想分攤,一想進項票沒入賬的話長期待攤費用是不準的,不能入管理銷售費用,想下個月拿到進項發(fā)票一起分攤,這樣就是下個月分攤兩個月內(nèi)容,可以嗎
請問在2021年地租的做的廠房沒證的那時入賬是長期待攤費用做的分錄: 借:長期待攤費用350000 貸:原材料等 350000 每月攤銷時做的分錄: 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 1980 貸:長期待攤費用 1980 在年末廠房建違建拆除做的分錄: 借:營業(yè)外支出 330000 貸:長期待攤費用 33000 已在2022年4月已做企業(yè)所得稅年度,現(xiàn)在說不能入長攤要改固定資產(chǎn)(年度已更正為非流動資產(chǎn)損失),就沒有改賬,請問已跨年現(xiàn)在要把長期待攤費用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)再固定資產(chǎn)清理過渡到營業(yè)外支出,怎樣更正上面的分錄?
老師好,請問,有一張發(fā)票我6月份入的長攤,現(xiàn)在不想入長攤了,直接做相反的分錄,再把,已經(jīng)分攤的二個月長攤也做相反的分錄,然后再寫想入的分錄,4-6月份屬于籌建期,現(xiàn)在入管理費用的開辦費,還是入管理費用的辦公費呢?
出開發(fā)票在那個平臺開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進項稅額有數(shù) 銷項稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
老師,深圳新公司首次弄公積金需要什么資料,什么流程啊,能詳細一點嗎,沒搞過
企業(yè)基層工會做賬 2022年職工團建 借:職工活動支出-文體 16892 貸:銀行存款 16892 (貨款已轉(zhuǎn)) 然后2025年 開具16892的發(fā)票作廢了 開成10672的發(fā)票 然后6220元也給我們退回來了如何做賬
老師稅務(wù)局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對方要我方開9點的稅,可不可以要稅局代開稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金
老師,我開出去的票稅類編碼不對,購買方已經(jīng)抵扣了,我該怎么處理
奶茶品牌發(fā)生的客戶及點位經(jīng)由介紹成交后的介紹費轉(zhuǎn)給個人在審核時需要審核哪幾個附件?
老師,如果6月增值稅申報表報錯了,只用更正6月的申報表還是7.8月都要更正呢,有留抵稅
請問老師,公司租用的員工車輛,有租車協(xié)議,可以0租金租入嗎?
因為6月份屬于籌建期,現(xiàn)在沖銷6月份的分錄,不是應(yīng)該入管理費用的開辦費嗎?老師
你之前做的是開辦費是把這個
之前6月做的長攤,現(xiàn)在8月不想攤了,是入管理費用的開辦費還是辦公費呢?老師
這樣啊,這樣的話,如果是在這個籌辦期間那還是開辦費吧
老師,6月是籌辦期入的長攤,現(xiàn)在8月份不是籌辦期了,把之前的沖銷,現(xiàn)在8月份入之前沖銷的那筆分錄,是入管理費用的辦公費還是開辦費呢?
是開辦費,再給您說一次哈