不一定的,這個(gè)一般是所有權(quán)在總公司,分公司有使用權(quán),然后分公司給一定的管理費(fèi)的
總分公司??偣緦⒃瓉淼膬蓚€(gè)車間成立為一個(gè)分公司,已進(jìn)行稅務(wù)登記但因未獨(dú)立核算故沒有單獨(dú)申報(bào)納稅。分公司要在明年才獨(dú)立核算,如果在分公司獨(dú)立核算前總公司將固定資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給分公司,在分公司獨(dú)立核算時(shí),需要視同銷售,繳納稅費(fèi)嗎??可以進(jìn)行哪些納稅籌劃嗎?
老師,總分公司獨(dú)立核算,能不能把總公司的固定資產(chǎn)賣給分公司,需要開票給分公司嗎?
老師,你好!總公司將固定資產(chǎn)劃撥給分公司,需要交稅嗎?總公司和分公司不在一個(gè)市,在一個(gè)省,分公司沒有獨(dú)立核算能力!
分公司使用總公司入賬的固定資產(chǎn),現(xiàn)分公司獨(dú)立,如何將正在使用的在總公司賬上的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入分公司賬上?會(huì)計(jì)分錄如何處理呢?
分公司獨(dú)立核算后 是否需要將在總公司賬面的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給分公司
老師,外經(jīng)證開完了還能作廢嗎,信息有錯(cuò)誤的
老師公司23年成立至今,老師油費(fèi)都沒過來報(bào)銷,在工資冊(cè)上做了車補(bǔ)貼500一1000元,沒租車協(xié)議,合并工資酬金申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在拿過來的油費(fèi)怎么處理好?
老師您好,請(qǐng)問一下,銷售發(fā)票給對(duì)方金額開多了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問還可以紅沖嗎
總分公司,有些發(fā)票開到了總公司,但費(fèi)用又是各做各的,比如投標(biāo)總公司付了保證金420000元,然后平臺(tái)扣的服務(wù)費(fèi)金額是195000元,專票,稅額11037.74元,那么分公司這里管理費(fèi)用是195000-11037.74,這個(gè)總分公司的賬怎么做呢,進(jìn)總公司的進(jìn)項(xiàng)我是準(zhǔn)備用分公司的無票收入去總公司抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)。兩個(gè)公司同一個(gè)區(qū)域
老師 問下在外邊小餐館吃飯不開發(fā)票,會(huì)計(jì)報(bào)銷要發(fā)票報(bào)銷餐費(fèi),怎么辦?餐費(fèi)都要開發(fā)票報(bào)銷嗎
老師,有一道中級(jí)實(shí)務(wù)題,化橙線的是怎么樣理解的,會(huì)計(jì)小白想不太明白
我們給客戶提供平臺(tái)使用服務(wù),對(duì)方必須通過我們平臺(tái)才能開展業(yè)務(wù),這個(gè)開發(fā)票,之前開的信息技術(shù)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在開不了,開信息系統(tǒng)服務(wù)還是信息系統(tǒng)增值服務(wù),信息系統(tǒng)服務(wù)簡(jiǎn)碼跟我們之前看開的一致
為什么增值稅結(jié)轉(zhuǎn)不做到本年利潤(rùn)里?
老師,你好!我們單位做的保潔項(xiàng)目,就是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目,開票開的生活服務(wù)。現(xiàn)在生活服務(wù)是不是有加計(jì)扣除優(yōu)惠政策
老師好,預(yù)交稅款該怎么做分錄呢?個(gè)人掃描付的稅款
如果公司要求轉(zhuǎn)給他們呢?
那么這個(gè)就轉(zhuǎn)過去啊
需要繳納增值稅呢?
不需要的,這個(gè)不涉及的
這個(gè)屬于固定資產(chǎn)的分立,對(duì)嗎?
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
分支機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立核算,無償調(diào)撥資產(chǎn),是不是視同銷售行為呀?
你這個(gè)不是轉(zhuǎn)過去嗎
這個(gè)資產(chǎn)分公司獨(dú)立核算前一直在用,現(xiàn)在獨(dú)立核算了,資產(chǎn)還在我們公司的賬面,所以我在考慮把資產(chǎn)下賬給他們。
是的,這個(gè)是可以轉(zhuǎn)給他們的
轉(zhuǎn)給他們用不用開發(fā)票,交稅
這個(gè)是不需要開票的