你好!這個計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅金 貸銀行存款
掛靠一個建筑公司,現(xiàn)在要開外經(jīng)證,公司那邊要按千分之二向我們收款,說是開證時候預(yù)繳用的,想問下這是對的嗎,預(yù)繳的是什么稅
老師您好,我想問下建筑行業(yè)的外經(jīng)證預(yù)繳后,拿到預(yù)繳的完稅憑證怎么入賬,分類是什么
老師你好 我想問一下 預(yù)繳外經(jīng)證的會計分錄怎么做賬 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,辦了外經(jīng)證,稅都是項(xiàng)目經(jīng)理異地預(yù)繳,后期到了工程款再把代繳稅款退給項(xiàng)目經(jīng)理,公司拿到項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)月預(yù)繳的完稅證明,該怎么做賬
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬的配件賣了廢品2萬,已經(jīng)收到錢,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報表想更正一下,點(diǎn)擊申報更正和作廢按鈕,該報表沒有作廢按鈕,只有更正按鈕,點(diǎn)擊后沒有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價,進(jìn)行多退少補(bǔ);后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實(shí)際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報稅費(fèi)時按所屬期2024年12月計提收入已申報稅費(fèi)?,F(xiàn)想申請退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請退稅?
老師,資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)付利潤科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個105050薪金明細(xì)表有沒有填寫?專管員說我公司沒有填寫,現(xiàn)在可以更改嗎?
請問境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報增值稅
你好,我想問一下。一般納稅人公司,都沒有業(yè)務(wù),就只是報了一個人工資,怎么做季報??!如圖,怎么填報呢?
老板拿來的發(fā)票入賬需要簽字嗎?
老師3.81元是銀行利息,這里營業(yè)外收入3.81對嘛
可以具體寫一下分錄嗎,增值稅、附加稅和企稅分別的分類,謝謝
你好!附加稅和企業(yè)所得稅正常做就好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
好的,謝謝
你好!不用客氣的了