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請問境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報增值稅

請問境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報增值稅
2025-07-12 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-12 15:25

同學,你好 填在未開具發(fā)票里面

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快賬用戶4064 追問 2025-07-12 15:27

不是免稅那欄嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:28

同學,你好 你是免稅的,你填在免稅一欄,未開具發(fā)票里面

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快賬用戶4064 追問 2025-07-12 15:53

產(chǎn)品屬于這種

產(chǎn)品屬于這種
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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:55

同學,你好 嗯,這個一般免稅

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快賬用戶4064 追問 2025-07-12 15:57

這里有個是否退稅 上面是是

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:59

同學,你好 退稅是退稅,免稅是免稅

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快賬用戶4064 追問 2025-07-12 16:00

所以是不是填到免抵退稅那一行

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齊紅老師 解答 2025-07-12 16:03

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶4064 追問 2025-07-12 16:05

您到底懂不懂呀,一個問題問了您三次,每次都是我自己提出來的

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齊紅老師 解答 2025-07-12 16:10

同學,你好 你提的問題都清楚。并且根據(jù)的提問,做出了回答。沒有幫助到你,不好意思

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
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沒有交也可以 可以預收的
2021-07-05
您好,是的哦 增值稅暫行條例明確規(guī)定,在境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務,銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)以及進口貨物應當繳納增值稅。所以,采購、銷售均在境外,不需要在境內(nèi)繳納增值稅。 但是,由于企業(yè)是在境內(nèi)注冊,屬于境內(nèi)居民企業(yè),所以該筆收入應當在境內(nèi)計算繳納企業(yè)所得稅
2024-03-11
同學,你好 直接開發(fā)票,增值稅選擇免稅 所得稅一起核算
2025-06-03
對方不要發(fā)票,你可以不用開的,做無票收入就行,開增值稅普通發(fā)票,寫對方企業(yè)的名字,沒有稅號 是 是銷售的貨物還是服務的生產(chǎn)還是商貿(mào)?
2023-08-15
同學你好 開形式發(fā)票就可以的,出口服務的話是免稅的
2020-10-16
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