同學,你好 填在未開具發(fā)票里面
老師,您好,請問下收到境外服務費收入需要開具增值稅發(fā)票還是Invoice啊,需要交納增值稅嗎
老師,國內(nèi)公司借款給境外的投資項目,產(chǎn)生的境外的利息收入,需要開具增值稅發(fā)票嗎?
老師,我們收到一筆境外貨款,外國人不要發(fā)票,但原則上我還是要開發(fā)票繳稅的對嗎?我怎么開票,是開增值稅普票嗎?不要開專票嗎,那要繳稅嗎,受票方抬頭是去問外國公司要嗎?繳稅報表填哪里
跨境電商的增值稅是在什么時候申報 比如我的貨發(fā)到亞馬遜了,個人下單,不需要發(fā)票,收到了,我應該在哪個節(jié)點申報增值稅
您好,請問公司跨境電商,境外采購境外銷售,這種銷售收入是不是不用申報增值稅,只需要申報所得稅就好呢
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
不是免稅那欄嗎
同學,你好 你是免稅的,你填在免稅一欄,未開具發(fā)票里面
產(chǎn)品屬于這種
同學,你好 嗯,這個一般免稅
這里有個是否退稅 上面是是
同學,你好 退稅是退稅,免稅是免稅
所以是不是填到免抵退稅那一行
同學,你好 嗯嗯,是的
您到底懂不懂呀,一個問題問了您三次,每次都是我自己提出來的
同學,你好 你提的問題都清楚。并且根據(jù)的提問,做出了回答。沒有幫助到你,不好意思