您好!沒有罰款就沒有罰款了,以后注意按時申報,這個會影響企業(yè)納稅信用等級的
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒有上報,那我如果9月計提工資的話,那9月份就會產(chǎn)生費(fèi)用,10月份就應(yīng)該要季報和上報個稅嗎?如果要做工資的話可以補(bǔ)報嗎?會不會罰款, 因?yàn)槲?0月沒有上報,但我9月份有費(fèi)用,那我9月份工資可以是0嗎?有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報個稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎?我10月沒有申報會不會有風(fēng)險,那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?謝謝老師
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師,就是我看見前會計他在做賬的時候一月份認(rèn)證了八份進(jìn)項(xiàng)專票,申報表也申報了,但是一月份的賬上只記了五筆,因?yàn)檫€有另外三筆沒有付款,所以他就沒入賬。這樣我的賬上的進(jìn)項(xiàng)稅跟申報表上的進(jìn)項(xiàng)稅就對不上了,我二月份已經(jīng)結(jié)賬了,那我把還有三份已抵扣但沒有入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額補(bǔ)記錄在三月份,可以嗎?還是這樣操作也可以,到年底對平就行?
首違不罰 你好,我們老板有公司是請的代辦在今年3月份注冊了營業(yè)執(zhí)照。但是我們老板不知情代辦做了稅務(wù)登記要每月申報個稅和按季申報增值稅等。因?yàn)槲覀冞@公司還沒經(jīng)營,所以一直以為不用報稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從做稅務(wù)登記開始,一直到本月,稅費(fèi)一直未申報過,代辦也聯(lián)系不上了。現(xiàn)在我們安排人去補(bǔ)申報,并注銷稅務(wù),會不會罰款?適用首違不罰嗎?
老師您好,我家是個體,七月份忘記申報了,報稅期過后已經(jīng)補(bǔ)上,稅收違法行為已經(jīng)找專管員老師辦結(jié)了,我在稅務(wù)系統(tǒng)上也看到了。我聽說未申報會有罰款,但是我這次并沒有產(chǎn)生罰款,之后系統(tǒng)還會對我進(jìn)行處罰嗎?
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
那影響企業(yè)注銷嗎?
您好!不會因?yàn)檫@個而影響注銷的