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7月開的那個發(fā)票 目前只是進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn),但是實際上并沒有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個具體步驟是什么樣的

2025-09-06 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-06 13:51

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-06 13:54

您好,如果你已經(jīng)對 7 月的發(fā)票進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn),但還沒有實際退稅,現(xiàn)在要紅沖這張發(fā)票,需要先做回退。具體步驟如下:你要登錄電子稅務(wù)局,通過【我要辦稅】-【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報】-【進(jìn)貨憑證信息回退申請】這個路徑,或者直接在首頁右上角搜索欄輸入 “進(jìn)貨憑證信息回退申請” 進(jìn)入。然后手動錄入需要回退的發(fā)票的相關(guān)憑證信息,點(diǎn)擊【新增】按鈕,在彈出的頁面根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行信息采集。填寫完確認(rèn)無誤后,點(diǎn)擊【提交】按鈕,接下來就等主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。等稅務(wù)機(jī)關(guān)核實該發(fā)票尚未申報出口退稅,并將發(fā)票電子信息回退后,你就可以進(jìn)行后續(xù)的紅沖操作了。

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親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進(jìn)項稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
這張進(jìn)項發(fā)票7月不需要入賬
2022-09-19
你好,之前這張發(fā)票已經(jīng)選擇退稅,這張發(fā)票不能進(jìn)行抵扣了,在系統(tǒng)抵扣選項不體現(xiàn)這張發(fā)票
2023-10-12
你好,你是商貿(mào)的嗎?如果是的話選擇退稅勾選。
2021-08-03
如果在申報增值稅時發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進(jìn)項發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計算出正確的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
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