你好,提前承兌就是支付一個貼現(xiàn)的費用,這個是找貼現(xiàn)方問一下收多少利息?
簽發(fā)一張六個月后到期的銀行承兌匯票給別公司,支付貨款10萬元。存入銀行保證金五萬元。請問老師,這個業(yè)務(wù)從頭到尾需要填寫哪些單據(jù),業(yè)務(wù)流程是什么?
二、某公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收票據(jù)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:10分1、1月5日,向B公司銷售商品一批,售價3萬元,增值稅為17%,收到經(jīng)B公司承兌的為期2個月不帶息商業(yè)承兌匯票一張。2、3月5日,上述商業(yè)承兌匯票到期,B公司履約付款,票款收存銀行。3、4月30日,向C公司銷售商品一批,售價20萬元,增值稅額為3.4萬元,收到購貨方C公司交來經(jīng)其開戶銀行承兌的不帶息銀行承兌匯票一張,票據(jù)期限為6個月。4、8月30日,該企業(yè)因急需資金周轉(zhuǎn),將上述C公司交來銀行承兌匯票到其開戶銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)年利率為8%.5、9月30日,對8月1日收到的一張面值為70200元、期限為3個月、票面利率為6%帶息商業(yè)承兌匯票計提利息。[要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會計分錄。
老師,您好 我們在1月份收到一張電子版的銀行承兌匯票10萬元,注明是3月1日到期可以承兌。請問在3月1日前,我們是不是需要提前跟銀行說一聲,請他們到期承兌? 如果是,那么是跟我們自已的對公銀行說,還是客戶的對公銀行說呢?麻煩老師解答下,謝謝!
2022年10月1日,光明公司購進一批商品,價稅合計30000元,該商品適適用13%的增值稅說稅率。公司開出一張面值為30000元,期限為5個日,利率為6%的帶息商業(yè)匯票。請根據(jù)下列情況分別進行賬務(wù)處理。1若該票據(jù)為商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期如約支付2若該票據(jù)為銀行承兌匯票,票據(jù)到期光明公司賬面只有20000元,另,銀行收取2000罰息。這個就是完整題目老師仔細(xì)看一下
老師,我們公司2022年收到一張50萬的電子銀行承兌匯票,出票日期:2022-10-25,到期日:2023-10-25,我們是2022-12-13號到民間貼現(xiàn)的,如果按銀行貼現(xiàn),貼息應(yīng)該是多少呀?現(xiàn)在在做所得稅匯算,要調(diào)增多少
老師,這個銀行承兌匯票,怎么入賬
老師,請問這個營業(yè)范圍可以銷售米和油給客戶嗎?只賣1-2次
勞務(wù)人員每月有幾十萬的勞務(wù)費發(fā)生,發(fā)票都是在次月加上次月發(fā)生的勞務(wù)一起開具出來,那做賬的時候是暫估沒發(fā)票的費用還是計入預(yù)付賬款核算,等次月收到發(fā)票再沖掉暫估或者一次性計入費用沖預(yù)付
客戶充值100可以買150元東西,這怎么做賬呢
老師,企業(yè)自建的廠區(qū),水電安裝工程支付的款項,怎么做賬務(wù)處理?
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬 比如9月份接手這家公司,但是它3月份已經(jīng)開始有銀行流水,少量收入,和各種老板墊支買的各種材料,支出費用,但是它稅務(wù)一直是零申報,我應(yīng)該從那個月份開始建賬,期初余額登記多少?才能保證稅務(wù)和賬務(wù)一致
老師,我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,養(yǎng)殖奶山羊的,收入主要來源是羊奶和賣羊的收入,請問這成熟性的奶山羊一個月賣掉幾只不產(chǎn)奶的,或者批量賣掉淘汰的,是主營業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入(支出)?
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話可以使用固定資產(chǎn)清理和待處理財產(chǎn)損益這兩個科目嗎。
老師,我們企業(yè)新建廠房及附屬工程, 請問這些往來款是計入往來,還是其他往來,比如說設(shè)計費,挖井費及工程款等
老師,8月的一張成本發(fā)票供應(yīng)商不小心紅沖了,現(xiàn)在又重新開過來,可以直接附在8月的分錄后面嗎(小規(guī)模不涉及進項稅)
電子商業(yè)承兌匯票的收款是不是風(fēng)險很大?有可能收不回來?
企業(yè)承兌的事到期可能收不回來,銀行承兌的沒事。
一般都是表現(xiàn)在哪些原因收不回來?
那如果說對承兌方是國企呢
老師請問?
你好,就是到期了,對方不給你付款,你就收不回來了。
那不是有票據(jù)法嗎
有票據(jù)法,你只是還有你自己的權(quán)利。是權(quán)利不會取消,就是他欠你錢還會欠你的,你還是可以找對方要,但是他現(xiàn)在到期了,他就是不負(fù)你,就是這情況。然后你就把應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款就可以了。