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我們外賬會(huì)計(jì),我們屬于小規(guī)模。我把我們進(jìn)貨的發(fā)票給他,那他做賬的話。只要是我開了進(jìn)貨發(fā)票的,他就必須再做一筆銷售的價(jià)格嗎?然后最后季度報(bào)稅用最終的銷售額報(bào)稅。對(duì)吧

2023-08-10 21:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-10 21:09

您好 如果購(gòu)進(jìn)的貨物銷售出去 才需要做銷售的分錄 然后季度報(bào)稅根據(jù)季度銷售額申報(bào)增值稅

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您好 如果購(gòu)進(jìn)的貨物銷售出去 才需要做銷售的分錄 然后季度報(bào)稅根據(jù)季度銷售額申報(bào)增值稅
2023-08-10
好,這個(gè)月咱做更正的分錄處理就行。
2023-10-07
你好,同學(xué)。 是的,理解沒問題的
2021-08-04
您好,進(jìn)口的發(fā)票是國(guó)外的形式發(fā)票的,您進(jìn)口手續(xù)還沒有辦好嗎,已經(jīng)交流進(jìn)口增值稅的話,應(yīng)該就只是運(yùn)輸過來給您了,您計(jì)借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款(國(guó)外供應(yīng)商的貨款)銀行存款(稅金),以后您的增值稅比對(duì)成功了,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2019-09-05
你好對(duì)的 是這么做的
2024-12-04
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