如果是一般納稅人,在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票里面填寫正數(shù)
老師:我們是小規(guī)模公司,之前申報(bào)了未開(kāi)票收入,那現(xiàn)在我們又要開(kāi)票了怎么沖回啊
一般納稅人增值稅申報(bào),之前申報(bào)了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在又開(kāi)票了,怎么申報(bào)?在未開(kāi)票申報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
老師,如果申報(bào)了未開(kāi)票收入,次月又開(kāi)票了,之前已經(jīng)申報(bào)填寫的金額,怎么處理啊?
老師,我們之前申報(bào)了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在開(kāi)票了,要怎樣填寫申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,之前申報(bào)了未開(kāi)票收入交了稅,現(xiàn)在開(kāi)票金額比未開(kāi)票金額少了一點(diǎn),申報(bào)增值稅表紅沖未開(kāi)票收入,還有多余的收入怎么辦呢
老師,房開(kāi)企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開(kāi)的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤(rùn)其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒(méi)有記賬固定資產(chǎn)也沒(méi)有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬
第一個(gè)的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個(gè)呢?第二個(gè)少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請(qǐng)問(wèn)雙抬頭的海關(guān)繳款書(shū),當(dāng)月15日稽核比對(duì)通過(guò),當(dāng)月沒(méi)有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開(kāi)給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開(kāi)設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開(kāi)給甲方,丙和甲沒(méi)有帳的往來(lái),乙方和甲有,甲把發(fā)票開(kāi)給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師 社保不計(jì)提可以嗎
是這個(gè)位置嗎老師
老師,之前我們申報(bào)的未開(kāi)票收入是360029.62,現(xiàn)在開(kāi)票的是359639.1, 就有3000多人家沒(méi)要發(fā)票, 那我現(xiàn)在填負(fù)數(shù)的話是填那個(gè)金額呢
你好對(duì)的 是這個(gè)的
還在嗎老師
359639 全部都是之前的無(wú)票收入 填寫這個(gè)
填359639.1是嗎老師
你好是的,是這么做的。
老師,現(xiàn)在普及全電發(fā)票后,是不是取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要先勾選認(rèn)證,才能進(jìn)行計(jì)算抵扣了
你好 對(duì)的 是這么做的
老師,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是,我們?nèi)〉玫霓r(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,有部分發(fā)票在勾選認(rèn)證那里查詢不到,無(wú)法進(jìn)行勾選(是6月份收到的票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有銷項(xiàng),現(xiàn)在才來(lái)勾選),這種是什么 原因呀
發(fā)票是這樣的,但是勾選那里查詢不到,開(kāi)票信息是正確的
左上角備注了自產(chǎn)自銷嗎?沒(méi)有的不行。
左上角有個(gè)二維碼
老師,那能抵扣的發(fā)票樣式是什么樣的
左上角有備注,自產(chǎn)自銷。
那我們?nèi)〉玫倪@種發(fā)票就是不能計(jì)算抵扣是吧,
是的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。