如果是一般納稅人,在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)

老師:我們是小規(guī)模公司,之前申報了未開票收入,那現(xiàn)在我們又要開票了怎么沖回啊
一般納稅人增值稅申報,之前申報了未開票收入,現(xiàn)在又開票了,怎么申報?在未開票申報負數(shù)嗎?
老師,如果申報了未開票收入,次月又開票了,之前已經(jīng)申報填寫的金額,怎么處理?。?/p>
老師,我們之前申報了未開票收入,現(xiàn)在開票了,要怎樣填寫申報表
老師,之前申報的未開票收入,現(xiàn)在要做沖紅處理,是我在申報時,直接為未開票收入填負數(shù)就可以嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
是這個位置嗎老師
老師,之前我們申報的未開票收入是360029.62,現(xiàn)在開票的是359639.1, 就有3000多人家沒要發(fā)票, 那我現(xiàn)在填負數(shù)的話是填那個金額呢
你好對的 是這個的
還在嗎老師
359639 全部都是之前的無票收入 填寫這個
填359639.1是嗎老師
你好是的,是這么做的。
老師,現(xiàn)在普及全電發(fā)票后,是不是取得農產(chǎn)品發(fā)票需要先勾選認證,才能進行計算抵扣了
你好 對的 是這么做的
老師,現(xiàn)在有個問題就是,我們取得的農產(chǎn)品發(fā)票,有部分發(fā)票在勾選認證那里查詢不到,無法進行勾選(是6月份收到的票,當時沒有銷項,現(xiàn)在才來勾選),這種是什么 原因呀
發(fā)票是這樣的,但是勾選那里查詢不到,開票信息是正確的
左上角備注了自產(chǎn)自銷嗎?沒有的不行。
左上角有個二維碼
老師,那能抵扣的發(fā)票樣式是什么樣的
左上角有備注,自產(chǎn)自銷。
那我們取得的這種發(fā)票就是不能計算抵扣是吧,
是的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。