你好,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū)。
9月銷(xiāo)售收入未開(kāi)票,已經(jīng)掛帳到“未開(kāi)票收入”明細(xì)底下,也在申報(bào)表里填寫(xiě)了未開(kāi)票銷(xiāo)售收入 后10月份又補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票給客戶,這樣的賬務(wù)怎樣處理,申報(bào)又怎么申報(bào)呢
如果前期未開(kāi)票申報(bào)多申報(bào)了,并且跨年了怎么搞?之前開(kāi)票確認(rèn)過(guò)收入,后來(lái)不知道又作為未開(kāi)票收入申報(bào)了一下
老師,如果申報(bào)了未開(kāi)票收入,次月又開(kāi)票了,之前已經(jīng)申報(bào)填寫(xiě)的金額,怎么處理啊?
老師 之前月份確認(rèn)了未開(kāi)票收入,并申報(bào)且繳稅,次月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票到申報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),不含稅金額和填報(bào)的未開(kāi)票處相差了0.01 少 稅額相差了0.01 多 ,該如何處理?增值稅申報(bào)表怎么填
是上月我申報(bào)了未開(kāi)票收入和稅額。然后這個(gè)月我把發(fā)票已經(jīng)開(kāi)掉了。上月未開(kāi)票收入的金額是116194.71。稅額是15105.29。然后這月又申報(bào)了未開(kāi)票收入。金額是139026.56。稅18073.4。我在那個(gè)表格里面申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額是怎么填寫(xiě)
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
老師,不會(huì)重復(fù)繳稅吧?
不會(huì)重復(fù)交稅的,這不填寫(xiě)了負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額。