你好,如果匯算清繳之前發(fā)現的,你可以做以前年度損益調整紅沖
如果前期未開票申報多申報了,并且跨年了怎么搞?之前開票確認過收入,后來不知道又作為未開票收入申報了一下
一般納稅人增值稅申報,之前申報了未開票收入,現在又開票了,怎么申報?在未開票申報負數嗎?
老師,如果申報了未開票收入,次月又開票了,之前已經申報填寫的金額,怎么處理?。?/p>
之前申報增值稅普通發(fā)票時,申報了未開票收入,年底了不開發(fā)票,跨年未開票收入一直在申報表里,沒有沖完,有什么影響?
老師,請問,去年確認過未開票收入,并且已交稅。今年客戶讓補開發(fā)票,那么之前申報的未開票收入如何處理呢
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內公司?,F在打算債務抵消,A公司應收B公司50萬歐元(包含貿易和非貿發(fā)票),B公司應收A公司50萬元歐元(非貿發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產生的稅金各自承擔,之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務申報流程及網站
蔬菜供應鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財務管理滲透到業(yè)務?? 當蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產品也每個上升1.3元,不想改動前期報表,應該怎樣做
你好老師,對于離職會計,原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉給接手人裝訂嗎?有風險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風險
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務報酬所得,按20%來預繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務1%增值稅的發(fā)票,然后按經營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
是去年的!然后我這邊今年發(fā)現了!原來會計開過票了,然后這邊會計未來票收入!然后我剛接手不知道又重新申報了一下!現在怎么搞?
你接手之后,這個是今年做的嗎?
原來會計開票借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費:銷項 然后后來錢來了!出納當做個人款做:借:銀行存款 貸:預收賬款——個人 我接手的時候以為是不需要開票的個人!然后申報的時候借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 作為無票收入申報了
也是去年做的!主要我一直以為這個賬沒有要回來!然后問出納!后來才發(fā)現,原來申報重復了
如果不修改去年的匯算 幾年在未開具發(fā)票一看填寫負數 借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數,應交稅費負數
可以在未開票收入一欄填寫負數么?就是填寫之前多開票的數字!然后財務軟件賬務處理把賬面上的應收賬款全部紅沖了,就可以了吧?跨年不用調整以前年度損益調整可以吧?
是的 不修改匯算清繳的可以
摘要怎么寫?調整2019年某某號憑證和某某號憑證未開票收入重復申報!還是怎么寫?
紅沖某某憑證之前多做的某某業(yè)務。