你好,如果匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)的,你可以做以前年度損益調(diào)整紅沖

如果前期未開(kāi)票申報(bào)多申報(bào)了,并且跨年了怎么搞?之前開(kāi)票確認(rèn)過(guò)收入,后來(lái)不知道又作為未開(kāi)票收入申報(bào)了一下
一般納稅人增值稅申報(bào),之前申報(bào)了未開(kāi)票收入,現(xiàn)在又開(kāi)票了,怎么申報(bào)?在未開(kāi)票申報(bào)負(fù)數(shù)嗎?
老師,如果申報(bào)了未開(kāi)票收入,次月又開(kāi)票了,之前已經(jīng)申報(bào)填寫(xiě)的金額,怎么處理???
之前申報(bào)增值稅普通發(fā)票時(shí),申報(bào)了未開(kāi)票收入,年底了不開(kāi)發(fā)票,跨年未開(kāi)票收入一直在申報(bào)表里,沒(méi)有沖完,有什么影響?
老師,請(qǐng)問(wèn),去年確認(rèn)過(guò)未開(kāi)票收入,并且已交稅。今年客戶讓補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,那么之前申報(bào)的未開(kāi)票收入如何處理呢
1-9月海關(guān)人民幣離岸價(jià)大于本年第三季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入,怎么與稅務(wù)局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師您好!單位采購(gòu)的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費(fèi)用入賬嗎
郭老師 我有一筆應(yīng)付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認(rèn)不符了 3萬(wàn) 我現(xiàn)在平這個(gè)賬 分錄怎么寫(xiě)
想問(wèn)下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個(gè)私人微信把款付到了公司公戶上,那個(gè)微信人跟公司沒(méi)任何關(guān)系,他這樣轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機(jī)械制造公司,自己買(mǎi)料切割然后給對(duì)方公司,我們之前要簽一個(gè)委托加工合同,請(qǐng)問(wèn)老師有合同模版嗎
老師,通過(guò)貨拉拉平臺(tái)叫車,開(kāi)出來(lái)的是收款憑證,需要我們公司代申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們要在外地買(mǎi)廠房,是重新注冊(cè)一個(gè)新公司的名義去買(mǎi)廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買(mǎi)比較好啊
你好 我在不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃里面開(kāi)具租金發(fā)票 項(xiàng)目名稱寫(xiě)租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫(xiě)字樓出租給一家公司 要開(kāi)票給對(duì)方
現(xiàn)在我單據(jù)上領(lǐng)料是100公斤,但是我知道這款材料是會(huì)在生產(chǎn)過(guò)程中損耗掉,所以我要計(jì)算在100的基礎(chǔ)上多領(lǐng)5%損耗(100*5%=5公斤),實(shí)際共領(lǐng)料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領(lǐng)損耗那個(gè)方法是不對(duì)的嗎?


是去年的!然后我這邊今年發(fā)現(xiàn)了!原來(lái)會(huì)計(jì)開(kāi)過(guò)票了,然后這邊會(huì)計(jì)未來(lái)票收入!然后我剛接手不知道又重新申報(bào)了一下!現(xiàn)在怎么搞?
你接手之后,這個(gè)是今年做的嗎?
原來(lái)會(huì)計(jì)開(kāi)票借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi):銷項(xiàng) 然后后來(lái)錢(qián)來(lái)了!出納當(dāng)做個(gè)人款做:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——個(gè)人 我接手的時(shí)候以為是不需要開(kāi)票的個(gè)人!然后申報(bào)的時(shí)候借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 作為無(wú)票收入申報(bào)了
也是去年做的!主要我一直以為這個(gè)賬沒(méi)有要回來(lái)!然后問(wèn)出納!后來(lái)才發(fā)現(xiàn),原來(lái)申報(bào)重復(fù)了
如果不修改去年的匯算 幾年在未開(kāi)具發(fā)票一看填寫(xiě)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
可以在未開(kāi)票收入一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)么?就是填寫(xiě)之前多開(kāi)票的數(shù)字!然后財(cái)務(wù)軟件賬務(wù)處理把賬面上的應(yīng)收賬款全部紅沖了,就可以了吧?跨年不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整可以吧?
是的 不修改匯算清繳的可以
摘要怎么寫(xiě)?調(diào)整2019年某某號(hào)憑證和某某號(hào)憑證未開(kāi)票收入重復(fù)申報(bào)!還是怎么寫(xiě)?
紅沖某某憑證之前多做的某某業(yè)務(wù)。