同學(xué)你好 你是哪一方
老師,我公司用自己名義代客戶進(jìn)囗貨物,報關(guān)時進(jìn)囗收貨人和消費使用單位都是用了自己公司,但是貨是客戶的,賬務(wù)上我們做了無票收入,進(jìn)口的是豆子,他自己在國內(nèi)銷售了,國外貨款也是他自己支付的,老師這種情況我進(jìn)囗應(yīng)付賬款和國內(nèi)做的無票收入時應(yīng)收賬款要怎么處理?都不收不付?
老師,公司是日化品代理商,那些零散客戶結(jié)賬總是比如貨款3000,我們付給他500陳列費,對方直接扣除500,給2500,到賬我們貨款和應(yīng)收對不上,怎么處理,怎么做賬呢老師
應(yīng)收賬款5500,有500是貨代費??蛻糁桓读?000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司。
應(yīng)收賬款5500,有500是貨代費??蛻糁桓读?000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司,報關(guān)單和出貨資料都做的是5500元,500貨代費要怎么做賬呢?老師
應(yīng)收賬款5500,有500是貨代費。客戶只付了5000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司,報關(guān)單和出貨資料都做的是5500元,500貨代費要怎么做賬呢?出貨金額是5500,收款金額是5000。
這個月購買了財務(wù)軟件7000元,對方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會有稅務(wù)風(fēng)險不?
這個月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報稅登錄時選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項發(fā)票都入賬,財務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項發(fā)票入賬嗎,這樣財務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計提消費稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,對嗎
老師晚上好,這個月計提的專項儲備不足,超出的部分可以計入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯,導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯,這個可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報個稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢