你好,抵扣統(tǒng)計(jì)明細(xì)表的。
取得運(yùn)輸服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的嗎,如果可以抵扣,發(fā)票系統(tǒng)里面怎么勾選,稅務(wù)申報(bào)表怎么填寫
電子稅務(wù)局里報(bào)增值稅報(bào)表時,附表一和附表二的數(shù)帶不出來是什么原因,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,并申請統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)確認(rèn)成功了
新版電子稅務(wù)局 發(fā)票統(tǒng)計(jì)后 打印增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表 還是抵扣類勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果表?
專票抵扣勾選,統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,但是電子稅務(wù)局上面還沒有申報(bào)增值稅,抵扣勾選還可以添加嗎?
發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多抵扣了。增值稅申報(bào)表還在申報(bào)期內(nèi)但已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在點(diǎn)作廢增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了還能在撤銷統(tǒng)計(jì)重新勾選嗎
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機(jī)器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料