已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)沒法再勾選了
老師,這個(gè)月公司沒有取得銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅金額是3900,我申報(bào)增值稅是零申報(bào),沒有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,財(cái)務(wù)軟件做賬是下圖所示,我沒有用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做賬,錯(cuò)了嗎
勾選平臺(tái)更正勾選了一些發(fā)票,增值稅申報(bào)表附表2進(jìn)項(xiàng)沒有更新到最新我勾選的發(fā)票金額,可以在哪里修改嗎
我增值稅的申報(bào)還沒有完成,老板想晚一點(diǎn)繳稅,請(qǐng)問7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選可以開始做了嗎
老師,增值稅申報(bào)時(shí)賬戶余額不足,沒有錢了,還有點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)我可以更正申報(bào),再勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不交增值稅嗎?這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是鋼材銷售公司,這個(gè)月出了一批貨,還有少量庫存,在申報(bào)增值稅勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,我能不能先把所有的進(jìn)項(xiàng)都勾選了?起碼這次少交點(diǎn)增值稅,下次再賣貨,沒有勾選的,咱們再多交增值稅,可以這樣操作嗎?
甲公司與租賃有關(guān)的交易的資料如下: (1)20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂了一項(xiàng)租賃合同,合同約定,乙公司向甲公司出租一臺(tái)管理用設(shè)備,租賃期為10年,年租金為200萬元,于每年年末支付。 (2)甲公司將該項(xiàng)設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)2萬元,發(fā)生設(shè)備安裝費(fèi)用10萬元。 (3)甲公司在20×1年度的利潤總額為2000萬元。 (4)20×2年1月1日,甲公司與乙公司商定,由甲公司購買其自乙公司租入的該項(xiàng)設(shè)備,購買價(jià)格為1800萬元。 (5)甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,增量借款利率為每年5%。(P/A,5%,10)=7.7217;甲公司適用的所得稅稅率為25%。稅法將上述租賃認(rèn)定為經(jīng)營租賃。 不考慮相關(guān)稅費(fèi)等因素。 要求:編制甲公司在20×2年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師,我不太懂這里面的數(shù)據(jù)之前關(guān)系是怎么樣的,可以幫忙列下公式嗎
老師:我想了解一下,公司開機(jī)械租賃發(fā)票的話,需要提供什么作為附件呢?平時(shí)稅務(wù)查的時(shí)候,我們準(zhǔn)備哪些資料做備用?
老師,公司出售小車1臺(tái)給個(gè)人并開了發(fā)票,二手車交易市場還要開票給我們公司嗎?
B公司是A公司的股東(B公司是錢包公司,A公司是接訂單公司),B公司個(gè)人股東轉(zhuǎn)款到B公司公戶做為投資款,然后B公司把這筆款轉(zhuǎn)到A公司公戶上做為投資款,這樣可行嗎,有沒有涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,維修費(fèi)用發(fā)票,規(guī)格型號(hào)里面,單價(jià),里面都不用填寫的吧
老師,我想問一下電商賬務(wù)處理,電商的銷售收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是什么時(shí)候呢
老師,去年一筆費(fèi)用沒有做,例如,甲借款500元,去年報(bào)銷單據(jù)拿來會(huì)計(jì)沒有做賬。今年調(diào)整賬務(wù),費(fèi)用沖甲的借款。因該怎么調(diào)賬。
補(bǔ)繳以前年度的所得稅,所得稅今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整,那么這個(gè)只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤上,不會(huì)增加未彌補(bǔ)虧損上是嗎?還需要調(diào)整其他嗎
公司在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)跟抖音上做既做二手自行車買賣,又做新車買賣,跟轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和二手車之間應(yīng)該怎么開票?如果個(gè)人的舊車賣給他們,他們又買,跟新車買賣稅點(diǎn)一樣?怎么籌劃?
不是可以撤銷統(tǒng)計(jì)確認(rèn)嗎?
已經(jīng)申報(bào)了,是不是不可撤銷統(tǒng)計(jì)確認(rèn)
現(xiàn)在沒法撤銷了哈
好的,謝謝
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